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去年留底的进项10块,已转到应交税费-未交增值税借方,今年1月份,还差2块钱的进项,我要用留底的进项,咋么写分录

2024-02-18 10:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-18 10:21

同学,你好 已转到应交税费-未交增值税借方 这个会自动抵扣的

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齐红老师 解答 2024-02-18 10:21

1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。

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快账用户5507 追问 2024-02-18 10:26

啥意思,我去年年底已经结转到第3步了,今年1月份缴纳时,直接做4步分录?

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齐红老师 解答 2024-02-18 10:35

同学,你好 嗯嗯,是的

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