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去年留底的进项10块,已转到应交税费-未交增值税借方,今年1月份,还差2块钱的进项,我要用留底的进项,咋么写分录

2024-02-18 10:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-18 10:21

同学,你好 已转到应交税费-未交增值税借方 这个会自动抵扣的

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齐红老师 解答 2024-02-18 10:21

1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。

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快账用户5507 追问 2024-02-18 10:26

啥意思,我去年年底已经结转到第3步了,今年1月份缴纳时,直接做4步分录?

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齐红老师 解答 2024-02-18 10:35

同学,你好 嗯嗯,是的

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同学,你好 已转到应交税费-未交增值税借方 这个会自动抵扣的
2024-02-18
您好!这个要看你去年结转的时候怎么做的分录
2024-02-18
你好,可以将留抵结转到未交增值税
2022-05-29
你好1;     如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税;   借 应交税费-未交增值税贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税  
2023-02-16
你好 ; 你的意思是要结转下留抵 体现出来是吗 ; 那你做 :    结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
2021-10-21
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