把营业外收入换成其他业务收入就好了,其他都是对的。
老师我们是小企业会计准则收到个税退的手续费是不是借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费-应交增值税-销项税
老师 我们有一张退税的银行回单 是退的个税手续费 分录 借 银行存款 贷 营业外收入可以吗 老师
老师退个税手续费分录这么做账可以吗? 收到的手续费时, 借,银行存款贷,1118.37 贷应交税费-应交增值税-销项63.3 其他应付款。1055.07 支付给办税人员的时候, 借其他应付款1055.07,贷,银行存款。1055.07
你好..我们停车场用的银行二维码收费..银行扣我们手续费 借:银行存款 财务费用-手续费 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 这样写吗
我们卖产品收款1130元,码牌收款扣除了手续费10元,实际银行到账1120元,这样我们确认收入的这笔分录怎么做?借:银行存款1130 贷:主营业务收入1000 应交税费-应交增值税销项税额130 借:财务费用-手续费10 贷:银行存款10
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
然后是按1%来计算增值税。
我们是一般纳税人,没有影响吗?
到时候增值税填报的时候,我是不是要自己手动填写?应该怎么填写?谢谢老师
没有影响 可 以代替的 税率是 6 填写表一 6税率的未开发票的收入里
感恩,谢谢老师
不客气,祝工作学习愉快