是借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费-应交增值税-销项税
老师,帮忙看下,我这笔分录哪种方式写的对呀?小企业会计准则,加计抵减10%, 借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:营业外收入-加计抵减 银行存款-***银行 还是 借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款-**银行 借:应交税费一应交增值税-加计抵减 贷:营业外收入
老师我们是小企业会计准则收到个税退的手续费是不是借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费-应交增值税-销项税
请问老师,退个税手续费 借 银行存款 贷 营业外收入 应交税费 应交增值税 销项税 对吧?
老师有,一个个税手续费返还的账务处理问题,公司是执行《小企业会计准则》。收到的时候就记住了,借,银行存款,贷:营业外收入,应交税费~应交增值税销项税,这样处理可以吗?
我们收到个税退的手续费68.46元,我们用小会计准则,分录可以这么写吗:借:银行存款68.46 借:营业外收入—退付手续费60.58 应交税费—销项7.88
以前年度错把还银行贷款利息,做成短期 借款需要做什么分录调整?
电费分割单什么情况下用
老师好,外贸企业确认收入都需要什么资料?
老师您好,我们公司订购原料合同付款都是我们公司,不过发货是发给老板名下的另一家公司,这个怎么账务处理呢
如果工资给某个员工算多了,且已经申报个税,要怎么弄呢
请问第一季度季报是交了税金,第二季度又亏损,那第二季度季报是直接0元税金还是会显示要退税呢?
请问老师,一般纳税人公司,2024年采购配件金额1000元,税130元,合计1130元,进销存系统入库时当时单价暂估用的含税价,总账借:低值易耗品1130,贷:暂估应付款1130.没有去掉税额。后来收到专票时冲暂估应付款1000元,现在账面暂估应付款账面有贷方余额130元。现在25年怎么调账?
你好老师我对财务报表看不明白,他们之间有啥关系我不明白我怎么才能知道他们之间的勾稽关系
个体户缴纳个税按照什么比例啦?有没有什么优惠啦?
请问:注册资金实缴1万,钱一直在账上没花掉,资产负债表货币资也是1万对吧
我们收到1473.47这个销项税要交6%那我是1473.47/1.06这个计入营业外收入?
1473.47/1.06这个计入营业外收入。