你好,是销售商品的吗?如果是的话,借库存商品,贷利润分配,未分配利润汇算清缴,纳税调增。

2023年12月份我多结转成本44483.59,2024年1月份怎么做分录
老师你好,2023年11月结转成本的时候,多结转了库存商品。我现在才发现,已经2023年结账了,我怎么写分录调整呀?
问下2023年12月份多结转成本4万,我现在是2024年1月份我怎么做账务处理
2023年12月份多结转成本44484.53元,现在怎么做分录。
2023年的本年利润忘记结转了,现在1月份可以结转吗,分录怎么做啊
公司借个人50万 年底归还51.5万,企业层面 其中1.5万利息 需要报增值税吗 还是只报所得税
老师,我们公司和乙方打官司,给对方赔付1.5万维修赔偿金,对方不给开具发票,我们拿法院判决书入账行不?
老师,没有开对公帐户的公司,报税扣税是可以扫码缴税吗?
公司转让汽车,车管所开了一张二手车销售统一发票,下月报税怎么申报
老师你好!请问下分公司向总公司交纳管理费用可以要求总公司开具发票吗?
业务直接找领导签字报销退款28000后然后才给的财务,财务一看发现不对,应该退26000元,请问能直接不重签,二是将这报销单注明实际退款26000元吗?还是必须重签字,但是大领导已经在28000单位上签字了呀
老师你好,我们平时做成本都是按批次来做的,但是由于客户着急要货,可能做好了成品有多少就先出多了,一批货可能分几次出,那做成本的话是一个总成本还是分批做?
老师,公司从2023年向A公司借款,期间也有还款 ,至目前还有200万未还。这在税务上要按一年内还清吗?还是可以分几年还?
老师好,股东投资了100万,亏损了20万,转让给外人价款是80万,账务怎么处理呢,谢谢
我们是货架行业,我们到客户现场检查,发票是开安装发票,还是别的发票,税点多少
是不是所有的账都做好了在结转
你好,你是按照什么来结转成本的啊,如果加权平均单价的话 肯定得月末才能做出来呀。
加权平均法
那就只能在月底才能算出成本。
我是说多结转的成本跨年怎么做分录
借库存商品,贷利润分配,未分配利润汇算清缴,纳税调增。 2024-02-18 12:26
2022年亏损600万2023年汇算清缴的时候是不是可以弥补亏损5年
是的可以的,可以弥补。
去年的多结转的成本到今年不应该用以前年度损益调整这个科目吗
企业会计准则用以前年度损益调整,小企业会计准则用利润分配未分配利润。
小企业会计准则
小企业会计准则,你就按照我上面的写
是不是不要结转的
你多结转了成本,那你跨年了是不是应该红冲 就是做相反的。
可以说详细点的吗
这个还要怎么详细,你多结转了100,红冲100,这不是跨年了,用利润分配未分配利润,因为这个属于上一年的,不要影响今年的。