新年好 2023年12月份多结转成本4万,现在是2024年1月份,调整分录是 借:库存商品 4万 贷:以前年度损益调整— 主营业务成本 4万

2021年12月份取得10万的发票应该是成本,做错成了固定资产,从2022年1月份开始计提折旧,2023年4月份发现做错了,应该怎么做调整账务处理?
老师 我们公司的进项票2024年1月份才回来,2023年12月销售出去的,我应该怎么结转成本?
2023年12月份我多结转成本44483.59,2024年1月份怎么做分录
问下2023年12月份多结转成本4万,我现在是2024年1月份我怎么做账务处理
2023年12月份多结转成本44484.53元,现在怎么做分录。
长期借款和长期应付款的区别
社保全部由公司承担,该怎么坐分录
老师:接收会计工作,是不是要延续之前会计的账套一直做下去,可我现在上任会计单独建账了,没有延续她上任会计之前的账,这个我怎么办,她只做了1-4月
总公司法人和分公司法人可以不是一个人吗?
老师,收到未认证的进项红冲是不是直接冲原凭证,收到已经认证的是不是要做进项税转出
请问老师上市公司股权激励,第二类限制性股票解禁后,个人应该交的税费怎么计算呢
现在实收资本印花税税率在万2.5的基础上还要减半征收吗
老师,请问工会小额退费,是算营业外收入?还是冲简管理费?
你好,加计扣除增值税是必须成为高企以后,还是从一开始就可以
你好,享受研发加计扣除,必须是成为高企以后,还是从开始有研发费用的时候就可以,还有加计扣除增值税是必须成为高企以后,还是从一开始就可以
利润呢不变吗
你好,影响去年的利润4万,不影响今年的利润
不要做分录吗
你好,2023年12月份多结转成本4万,现在是2024年1月份,调整分录是 借:库存商品 4万 贷:以前年度损益调整— 主营业务成本 4万 结转分录是 借:以前年度损益调整— 主营业务成本 4万 贷:利润分配—未分配利润 4万
那我金蝶迷你版里面是结转损益后在做分录结转吗
你好,是的,是这样的