同学,你好 挂应收账款

老师,您好!一个客户有来公司买货,欠款挂应收账款,然后这个客户还有其他往来,是挂其他应收款呢还是应收账款?如果是挂应收账款,余额就和销售部门的对不上,挂其他应收吧又东一个西一个的,这个问题如何解决呢?谢谢!
我们公司借给其他公司的款,之前挂在其他应收款上,现在钱收不回来,我要怎么处理这笔账务,分录怎么写
老师我们之前先给员工钱然后回来报账 给员工挂在了其他应收款 现在不拿钱了 直接保销 我想用其他应付款过度 但是不能同时挂这两个科目是吗
老师好,一个往来单位之前借我公司的钱,我给他挂的是其他应收款,现在给这个公司开了一张票,能挂其他应收款吗,还是必须挂应收账款
你好!我们公司是一般纳税人,前期跟其他公司有往来款,挂账在其他应收款科目,金额很大,现在要把这个往来款转为借款,我能调账把其他应收款挂到借款科目吗?
个人去代开服务费发票税点多少
母亲节发的福利,是计入应付职工薪酬-职工福利当中?这个需要计提?计提放那个科目呢?
去年报关费计入借:管理费用 贷:银行存款,今年怎么更正计入销售费用 分录怎么写
老师您好,请问5月底开具的服务类发票,发票项目一定得开具生产生活服务*技术服务费吗?或者说6月的必须开具生产生活服务*技术服务费发票呢?如果没开开其他的是否可用?
老师,您好!公司和一所大学共同合作一个科研项目,双方签的有科研项目合作协议,这所大学收到财政拨款后,从学校账户转了8万元钱打到我们公司账户,对方只要我们开收据,没让开发票,请问一下我们公司收到这边8万元钱要申报收入缴纳增值税吗
老师,执行小企业会计准则,处置固定资产的损益结转到哪里?
能给一个计提工资社保到发工资的分录吗?
老师,临时用的一个兼职员工,只开一次钱,按什么申报个税?
老师好,我们酒店有一项代销茶叶的业务,每卖100元茶叶,员工提成15,酒店分成10,应付供应商75,账务这么做可以吗: (1)收到客人茶叶款: 借:银行存款100 贷:应收账款10 应付职工薪酬15 应付账款 75 (2)确认酒店收入 借:应收账款10 贷:主营业务收入 10 (3)付员工提成和供应商 借:应付职工薪酬15 应付账款75 贷:银行存款90 但是总感觉应付职工薪酬不对,不用走费用吗?但是想一想好像这个应付职工薪酬不算我们酒店的费用,是代供应商付给员工的是这样吗
老师您好,请问一下供货商在2025年12月份开了红冲发票,我们现在怎么处理,做进项转出,是再现在申报期,还是去年12月份改报表呢?
这个可以挂其他应收款不呢
同学,你好 不建议的
一般借款这些挂其他应收款哈
同学,你好 嗯嗯,是的
同一个往来单位既在其他应收款科目有余额也在应收账款有余额这样没问题吗
同学,你好 没有问题的