你好; 销货的是挂应收账款处理的 。 挂应收账款分别去走 ; 比如是借款 之间走其他应收款。

老师,您好!一个客户有来公司买货,欠款挂应收账款,然后这个客户还有其他往来,是挂其他应收款呢还是应收账款?如果是挂应收账款,余额就和销售部门的对不上,挂其他应收吧又东一个西一个的,这个问题如何解决呢?谢谢!
老师你好,我现在在建账遇到一个问题,请问代扣代缴的个人所得税、社保个人部分、公积金个人部分这些应该挂在 “其他应收款的往来里“ 还是挂在 “其他应收款的二级科目”?
老师您好,公司好多年前有笔应付账款挂在账上,现在查到其实这笔款是一个客户的退款,也不需要还回去,这笔款我可以调为其他应付款吗,然后转营业外收入清掉这笔款
老师,一个公司又是我们的房东,又是我们的客户,当时收了房租押金时挂 了其他应收款,现在发生了销售业务,我是要挂应收账款,还是直接挂在其他应收款?
老师,您好,我看上个会计,往来挂账的时候,同一个客户:其他应收款和其他应付款 都有,我调账:借:其他应付款-保迪58万 贷:其他应收款-保迪58万,这样调整对吗?
老师,我们销售产品给客户,销售了很多品类,客户要求只开一个品类 一个总金额,可以这么开吗
我们公司给国外客户备货,每个月大宏5000万,由于国外客户采购不稳定。我们公司备货消耗不完,我们准备按两种方式处理。1.消耗不完的在采购成本的基础上加5个点的毛利卖给我们的另一个国内关联公司。因为关联公司可以用更便宜的价格去市场采购,现在从我们公司购买,这样税务局会不会认为我们这样操作不符合商业实质,如果这样操作,实务局会让我们按税务的差额调整吗?2.如果我们卖给关联公司的不加利润,按采购价卖,税务局会不会认为,我们这样操作不符合独立交易原则,如果税务局发现,会让我们调整?我们要怎么应对?那种方式好一点,是真实的业务
老师,您好。我公司26年做了25年的企业所得税汇算清缴,现在要退3339元。但是26年4月有增增值税是4000元。然后税务局给我们做了抵扣,以上所有分录全部未处理,请问整体分录怎么处理呢
老师你好,不动产权证书指的是什么?因为我们厂砌的厂房办理叫中华人民共和国不动产权证书?急急
老师好,小规模无债务的减资流程可以发一下给我吗?
采购合同没有原件,彩色扫描件打印彩色的留存可以不?
老师,请问冲减管理费用,是在贷方做还是借方做红字呀?金蝶软件提示在借方录入数字
冲红去年多记收入10万,账务处理?
老师, 我们有个公司开了社保业务,但是现在已经没有人员了,还需要调整社保基数吗?
老师,你好,端午节单独发一百块钱要报个税吗
谢谢老师!那要知道这个客户欠公司多少钱得查应收账款,再查一下其他应收款
你好; 是的。 对应去查 就行了。