借业务招待费贷银行存款。 全额计入业务招待费,不能抵扣。

甲公司为增值税一般纳税人,主要从事小汽车生产和销售业务,8月有关经营情况如下:(1)购进生产用零配件,取得增值税专用发票注明税额1.12万元:购进生产车间用电,取得增值税专用发票注明税额16万元:购进办公用品取得增值税专用发票注明税额0.56万元;购进职工堂用餐具,取得增值税专用发票注明税0.32万元(2)向多家客户销售自产型小汽车500辆甲公司向客户分别开具增值专用发票,不含增值销告额合计5085万元(3)将2辆自产型小汽车奖励给优秀员要求:计算甲公司8月应纳税额
公司(一般纳税人)外购礼品,在做活动的时候,赠送给客户,做了视同销售,当月购进当月送出,假设是取的普票,分录为: 1、购买礼品时,借:库存商品 20000 贷:银行存款 20000 2、活动送出时,借:销售费用-促销费 20000 贷:其他业务收入 17699.12 应交税费-应交增值税-销项税额 2300.88 3、结转成本时,借:其他业务成本 20000 贷:库存商品 20000 老师,这样的一个分录,对吗
老师好,我公司是一般纳税人,上月购买礼品送客户了,开进来的是专用发票,这个完整的会计分录咋做?谢谢老师
、某企业为增值税一般纳税人。2022年10月,发生以下业务,请分析计算每笔业务的增值税进项税或进项税转出的金额:(1)购买一批原料用于应税产品生产,取得增值税专用发票,注明价款32000元。请运输公司将原料运回,取得运输公司开具的增值税专用发票,注明价款700元。(2)购买一台生产设备,取得增值税专用发票,注明增值税额80000元(3)向农民收购农产品一批,收购发票上注明金额24000元。(4)购买一批办公文具,取得增值税普通发票,价税合计共6780元。(5)购买一批桌椅用于职工食堂,取得增值税专用发票,注明价款10000元,税额1300元。(6)将一批2022年7月购入的货物发给员工作为福利。该批货物账面成本8200元(包括运费成本200元),购入当月已凭增值税专用发票抵扣过进项税。(7)上月购进的一批农产品因管理不善全部霉烂变质,该批农产品账面成本5460元,购买时未取得增值税专用发票,已按9%的扣除率计算抵扣过进项税。
甲公司为食品生产企业,增值税一般纳税人,主要从事饼干、雪饼的生产,10月份发生如下购进业务:从一般纳税人A公司购进大米,取得增值税专用发票,发票注明价款80万元,增值税7.2万,当月生产领用一半;从小规模纳税人B公司购进玉米,取得税务机关代开的增值税专用发票,价款10万元,增值税0.3万,当月生产全部领用。甲公司财务小王认为,公司从一般纳税人处购进的大米,取得增值税专用发票,用于生产13%税率的货物,可按10%计算增值税进项税额,于购进时抵扣;财务小张认为,公司从小规模纳税人购进的玉米,取得了税务机关代开的增值税专业发票,按发票注明的税额作为进项税额抵扣。试分析两位财务人员的说法是否正确,并做出企业购进及领用农产品的会计分录。
一个人给公司做保洁一共是4800块钱对方不开发票。那我现在税款要从他的钱里面扣,应该怎么扣?扣那些税多少钱?帮忙把过程写一下
老师,交易性金融资产分期付息或者是一次还本付息,他的会计分录是不是一致?还有一种问法就是持有期间的利息收入,他们的会计分录一致吗?会计中级。
我们作为快递公司代理公司,进仓费是什么?进港出港时都会有进仓费吗?@朴老师
excel表格中,一个大表格中一列数据中需要用到其他好几个表格里的一列数据。问好几个表格列里的数据怎么匹配到大表格的当列中?谢谢你了
老师,我想问一下,申请省龙头企业,提交资料是2024-2025年的,那么银行流水 进项发票 销项发票,要一致,最后要把2024-2025年销项和进项的原料和销销产品再整理一个台账,前提是发票的销项和进项还有流水数据要一一匹配才行,那么,台账是汇总的,那还需要把台账上一一对应的发票和一一对应的银行流水一个不漏的发票和流水全部纸质发票和流水都整理好拿出来,还是从台账汇总表抽几个合同和对应发票和对应流水交给农村农业局,还是说抽几个合同和对应的发票和流水,其他的只需要备齐就可以,是哪种情况?
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
那取得的抵扣联和记账联都放在一起作为附件,装订在凭证里吗?抵扣联不用拿出来了是吗?
咱不抵扣就全额记到招待费里面就可以了,不抵扣的进项发票不单独保存。