你说的是企业所得税税负吗?

老师你好,我想问一下你这个运输公司的那个预算成本这块儿表,就是这个表怎么做,比如说我们这边有一家公司的话,他现在就是,嗯,去年收入总共就300多万,但是现在的话就是说运输公司的话,一个季度就在300万左右,也就是说今年一年的销售收入的话,预计达到一千万左右。我就想整个一个预算,比如说就是成本的话,还有还有运输成本,还有过路费,还有油料,再个就是人员工资这块,就是修理费这一块儿,想问一下你这个具体的情况,我应该怎么做,就是说,还要就是在适当的交点儿增值税和那个企业所得税。
老师,工会经费纳税申报必须要申报吗?税总认定,是每个地方政策不一样吗?之前湖北小规模基本都没有工会经费,贵州黔东南公司一个月发工资100万也没有工会经费申报,我们贵州黔东南现在刚成立公司,不到6个人申报工资,前两个月才两个人个税申报工资,在电子税务局纳税申报,按期应申报里面有工会经费申报,2个点,关键我们公司都没几个人也没有成立工会,这个季度工资合计5万工费经费就有1000,怎么这么高呢?不能减免吗?有没有什么政策?工会经费一个月1000,一年就是1.2万呢?如何减免,这个纳税申报有这个税种,不申报要紧不有何影响?
请问老师,我们公司属于制造业,一般纳税人,每个月进项发票都不够用,例如这月销售未税开到130万元,利润率10%,那么成本是120万:成本中的材料占60万,人工占40万,电费4万,制造费用8万,但是能开进来的进项发票只有材料和电费,人工和制造费用中的折旧不能取得发票,我们税负率是3.5,这样距离税负率缺口较大,要想每月都维持3.5税负率,应该怎么改变一下这种情况呢?怎么做税务筹划呢?
老师你好,我家是去年10月份成立的,前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多,我们22年没有收入,他账上有研发支出40多万,和工程施工5万多,没有结转,我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了,我们23年到3月份季报的时候是盈利的,也交企业所得税了,现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万,账和表不相符了,我还没有做去年的企业所得税汇算清缴,我应该怎么给他整平呢?是汇算的时候调减吗?把那50多万调减吗?不知道我这么说老师能明白不?
你好,小规模纳税人,如果开具200万元3%的专票,相应成本票才90万左右,合理吗?娜娜呢52023-07-0315:34发布21次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师您好,这个是不合理的了这个2023-07-0315:34为什么呢?娜娜呢52023-07-0315:35发布65次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,你这个收入是什么的,你的毛利润很大,不一定是合理不合理啊,你看下你实际情况。2023-07-0315:38假如我们购进了一批电缆配电类得成本花了90万,然后我们把这些包装一下在配点东西往外卖,在加上人工安装以及服务给开发票200万,是否可以呢?娜娜呢52023-07-0315:46发布26次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师同学你好这个利润是不是高一点了那利润高了会有什么风险呢?娜娜呢52023-07-0315:50发布72次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师您好,这个是分析吗还是,这个是分析,有什么税务风险以及其他风险呢?
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个人代理标签预警,这个是在哪里会提醒?目前我登录公司电子税务局都是正常的
老师,我们老板在网上听课说给法人一年发50万工资,每月29700十年终奖144000可以控制在税率10%,可他只有一个赡养老人可扣1500加社保共2000元专项附加扣除我觉的要高于10%呀
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供应商开了发票,过几天又冲红,有什么办法供应商开了发票不能随意冲红,冲红的时候要经过我们公司同意才可以冲
第一次审核定额发票,请问定额发票审核的要点
增值税税负和企业所得税税负,我们公司有内销也有外销
增值税税负和毛利没关系 所得税税负有间接关系 利润总额*税率/不含税收入=所得税税负 毛利多少影响利润总额 你们每个月就三500,000的税款是哪一个税款?
每个月都要交5、60万增值税,23年前半年要交5-10万,后半年开始就越来越多有4、50万,什么问题呢,老板让我用数据说话,我们是汽车配件制造业,有内销也有外销,占比各一半,进项不多,每个月都是交增值税和免抵退税副驾驶
之前我咨询过毛利率*税率=税负率,是这样的说法吗?像我们这样税负应该怎么算?
你们单位是商贸吗?如果你是商贸的 你看一下你的税负是多少,一般你的增值税税负在2%左右 太高太低都有风险。
不对 利润总额*税率/不含税收入=所得税税负 你们是根据缴纳的所得税/不含税的销售额等于税负。
我们是制造行业,增值税税负呢?
你好 一般在2.5%-3%之间的
利润总额*税率(指多少?)/不含税收入(包括出口收入吗)
但这个税负有什么依据吗?而且这个税负怎么算,应交增值税/内销+外销收入?,外销的免抵退金额要算上吗
小型微利企业利润3,000,000以内的税率5%超过3,000,000的全部按照25% 税负最准确的问你税务局 算 所有的收入
但是外销本来就是免税的,如果增值税/内销+外销,肯定会拉下税负?
你好,你外销不是退税吗 生产企业就要加进去
除非你是免税的,对应的进项没有抵扣,这种才不算进去
当期免抵税额➕当期应纳税额)÷(当期应税销售额➕当期免抵退税销售额)×100%;
我们以前是走来料加工,现在性质差不多,不过是走一般贸易,所以有免抵退税额要交附加税。但因为进项不对,没有退过税
当期免抵税额➕当期应纳税额)÷(当期应税销售额➕当期免抵退税销售额)×100%; 增值税税负我上面给你写了。
当期免抵退税是指免抵退社保汇总表那个(免抵退税额)即当期申报出口的销售额*13%的那个金额;
出口的销售额*退税率
免抵退税销售额不一定是当期的哦,有可能是上期或者之前的,这个有关系吗?当期出口销售额就肯定能确定
你先报的哪个月?属于哪一个月的 看增值税申报表的所属期
比如12月所属期,11月出口的免抵税额➕12月应纳税额)÷(12月内销应税销售额➕12月出口免抵退税销售额)×100%;这样可以吗
你好可以可以可以可以