同学你好!实际工作中,原始凭证并不一定是按时间顺序记账的。 比如货币资金类需要按日期,日清月结。 比如来的材料发票,月底前计入即可!不需要按时间计入。

老师我想问问,比如发生一笔员工借支800元,出纳审核借支单没有问题,当场用现金支付800元,那么,出纳这时候的工作,就是把借支单保存好,这800元登记进库存现金日记账,对嘛,然后,会计根据出纳送来的原始凭证录入会计凭证?我这样理解对嘛
老师,我公司现在的原始凭证有:主营业务销售发票,成本购入发票,银行收款款单、银行付款单,我买的是通用记账凭证,请问我是要把这些原始凭证分类做成3本记账凭证吗?还是全部按照时间顺序做在一起一本记账凭证就可以?
老师您好,请问月末结转销售成本时,是必须要附原始凭证吗?这个原始凭证“结转销售成本的核算表”需要代理记账会计自己来制作吗?谢谢老师
老师,您好!我们公司有几张加油票(有上年的和今年前几个月员工已报销的)今天发现加油票的税号有误,对方愿意冲红,但是不愿意发冲红发票给我们,那我们做原始凭证的时候还需要附上冲红发票做原始凭证吗?账务上需要怎么处理?
老师,请问模拟的时候原始凭证是你们整理好的,但在实际工作中,原始凭证就是按时间顺序记账吗?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
老师,我通过中级了,听实操都能听懂,但怎么感觉在实务中我不知道怎么记呢
你好!比如呢?能说具体点吗?
老师,就是费用这,我不知道哪笔需要记,因为这不关系到增值税吗?
是担心进项税是否选择抵扣的问题吗?
是的老师