你看是否扣了2次款?如果只扣了1次款,只做1张的账就是
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
1、请问企业所得税季报表中的资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表中的第7行:(一)500万元以下设备器具一次性扣除 对应的第4列(享受加速折旧优惠计算的折旧/摊销金额)应该如何填写? 假设我公司在今年1月份购买10万元的固定资产,到了9月份已经计提折旧1万(假设),那么我公司准备在9月份所得税季报时候享受固定资产一次性扣除的优惠政策,我公司的账面折旧和税收口径折旧一致都是1万,那么在第3列(按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额)填写的是1万,第四列填写的是10万,这样的话第6列(享受加速折旧/摊销优惠金额)就是9万同时也等于第5列(纳税调减金额)的9万,这样是否正确? 2、请问我公司的应收账款10万无法收回,与债务人达成债务重组协议,对方只偿还我2万就可以了,8万元做营业外支出,我方在企业所得税前扣除的凭证除了债务重组协议还需要什么? 3、请问我公司向自然人支付佣金,当月支付的佣金为1万元,低于2万未达到增值税起征点,该自然人可以去税务局代扣发票吗?
老师好,收到两张一样的缴税付款凭证,都是第1次打印的,凭证字号不一样,是城市维护建设税和增值税,请问如何去判断这种情况是否有异常?
您好,有几个问题需要请教下 1.新公司很多成本进项票,年底应交税费是负数,应如何调账?进项和销项无需计提,是否需要计提应交增值税?相关分录是什么?2.股东打钱未备注投资款是否可计入实收资本,是否需缴纳印花税?相关分录是什么?3.刚成立发生的费用是否可计入开办费?直接缴纳半年房租是否可一次性计入开办费?不是刚成立时期,发生同样的情况该如何账务处理呢?4.大额软件服务费发票是计入管理费用还是无形资产?5.小额支出只有小票可以入账吗?汇算清缴需要调吗?6.无票只有私人付款记录可入账吗?7.公户预支给员工的钱,员工无票报销,但实际发生了这笔费用,该如何解决呢?8.3月付钱买的,4月收到发票如何账务处理?
老师,我们现在是这样一个情况,我们有个同个省份不通市县施工项目,比如第1个月,我们这边开具建筑服务工程服务发票时,因为当时选择了非跨区域,所以发票开具出来后,当时没有预缴增值税,第2个月正常全额纳税。到了第2个月,发现金额超过500万,是需要选择跨区域经营,需要在经营地预缴的,因为考虑后续验收问题,我做了跨报和报验并填入第1个月开票金额去预缴了。但第2个月是先全额缴纳开票金额对应的增值税,第2个月预缴的估计是到第3个月才能抵减应交税额。那我第2个月就有两笔税款缴纳,一笔开票全额,一笔预缴,那我这两笔金额怎么做账呢?
老师,针对电算化,实际工作中,制单人可不可以是2个人,例如会计负责转账凭证,出纳负责收、付凭证?
劳务公司2024年暂估劳务成本 借:主营业务成本-暂估成本1200万元,贷:应付账款-张三1200万元。2025年5月31日前来普通发票200万元,工资支付600万元。请问老师2025年怎么做会计分录?
一般人企业,请问知道税金,怎么倒退销售的金额?设备类
你好,请问55周岁的女员工 自己在交社保。未办理退休,在单位签什么合同啊,
老师,我的上一任把跟老板借钱做成其他应收款了,我是接着做还是调整
客户问他缺多少成本,怎么看啊
老板名下有2个公司,A公司替B公司收了一个会议费,作为A公司分录:借:银行存款99 财务费用:1 贷:其他应付款-B公司 100,但是实际把这个钱转给B公司的时候,只转了99,这样就产生了1元的差额,作为B公司怎么处理呢?
老师,请教:23年5月将公司固定 资产卖出并将固定资产移交给对方,收到款项48万,还有5万未收到,一直在等 5万收齐后再开发票给对方,现确认5万元无法收回,本月开票53万元给对方。在23年5月至今此部分固定资产一直有做计提折旧,请问本月开票后相关账务如何 处理
老师 举个例子 :出口货物,a是生产单位,b是销售单位,出口化肥(不退税,缴纳增值税)。,a公司报关,b单位收汇,b公司结汇后把货款用人民币付给a公司,这种情况,账务怎么处理呢?
酒店购买餐具2万多如何做账
老师,是扣了2次款,缴款书交易流水号不一样,税票号码也不一样
那么检查一下是否重复扣款?扣错了申请退税