借利润分配未分配利润,贷应交税费、增值税加计扣除 汇算清缴,纳税调减。
老师你好,一般纳税人本月不缴纳增值税,那增值税申报表附表四上面如果有加计抵减额,这个加计抵减额要反应到增值税申报表的主表上吗;还有这种情况下,加计抵减额要怎么做账务处理。谢谢老师。
增值税留抵退税后,原来进项税额对应的加计抵减额怎么处理
老师这个月享受了增值税加计抵减,帐务应该怎样处理
高新技术企业增值税加计抵减5%,2023年没有享受,本月享受2023年进项税额加计抵减的时候申报表怎么填
老师,新年好!增值税加计抵减额未抵减完,2024年不能再享受了,这个增值税加计抵减额余额怎么处理?账务上的增值税加计抵减额怎么处理?
是在24年处理吗?还是在23年汇算清缴时调整?
23年的帐务不能处理了,只能在24年操作
你好,在2023年做账务处理。
不能在24年处理吗!
我刚才打错了,就是在2024年做账务处理。
好的,那你说的汇算清缴是指在24年还是在23年里清算?
2024年做2023年汇算清缴调整。
金额较小,可以在24年做账务调整吗?这样不用调整24年的汇算清缴吗?
可以不用调整23年的汇算清缴吗
你好,那你直接做到今年的营业外收入红冲。
哦哦哦,是在汇算清缴时再做帐多处理,然后调整利润,是这么操作,是吗
是的是的,对的,正确的是这么做。
是先冲减其他收益吗?我原来是转到其他收益的
是的,对的,是的,还有其他的问题吗?
没有了,感谢
不用客气,工作愉快。