借利润分配未分配利润,贷应交税费、增值税加计扣除 汇算清缴,纳税调减。
老师你好,一般纳税人本月不缴纳增值税,那增值税申报表附表四上面如果有加计抵减额,这个加计抵减额要反应到增值税申报表的主表上吗;还有这种情况下,加计抵减额要怎么做账务处理。谢谢老师。
增值税留抵退税后,原来进项税额对应的加计抵减额怎么处理
老师这个月享受了增值税加计抵减,帐务应该怎样处理
高新技术企业增值税加计抵减5%,2023年没有享受,本月享受2023年进项税额加计抵减的时候申报表怎么填
老师,新年好!增值税加计抵减额未抵减完,2024年不能再享受了,这个增值税加计抵减额余额怎么处理?账务上的增值税加计抵减额怎么处理?
老师餐饮比如31号的收入下个月1到账,我可以不做应收账款未达到账项吗直接根据全月的收入小票做应收账款(待清算),贷主营业务收入,然后再根据当月银行收款做借银行存款贷应收账款,这样相差的就是还没有到账的,这样做可以吗
老师好,我们是劳务服务部个体工商户,雇工人给人家农牧企业种地,有收入会开出发票,但没有一张进项票,工人的工资开支很大也是成本,每个季度下来基本也没什么利润,导致报个税时会提示,
@董孝彬老师在线吗?
老师,企业一般纳税人,没有进项票,可以选择简易计税吗
老板说没票财务应该帮处理怎么回复
老师,我销售和收汇都是按照当月第一个工作日汇率,一般出口两三个月收汇,假如1月出口100美金汇率7.2,三月收汇(未结汇)汇率7.3 ,收汇时借:银行存款_外币账户730 汇兑损益-10 贷:应收账款720对吗?
请问这是什么意思?不是降低了10%吗?为什么降低40%
老师,税务局让我带着经营生产地租赁合同去,房子是我老板买的,没有合同也没有房租,只有一个房本还不是我老板的名字。现在我们要临时补一个租赁合同,账上也体现不出来付房租,然后我们老板说合同上写上我们负责装修,房东给免房租。这样可以吗?
老师,个体工商户定期定额户,货物定额10万,服务定期12万,4一5月开票货物普票13万,服务未开票过发票,如果截止6.30都不再开具,这种情况下2季度申报时要交增值税吗
化工厂筹建时支付的安评费环评费。各种类似这样的费用是入收入成本还是入费用啊
是在24年处理吗?还是在23年汇算清缴时调整?
23年的帐务不能处理了,只能在24年操作
你好,在2023年做账务处理。
不能在24年处理吗!
我刚才打错了,就是在2024年做账务处理。
好的,那你说的汇算清缴是指在24年还是在23年里清算?
2024年做2023年汇算清缴调整。
金额较小,可以在24年做账务调整吗?这样不用调整24年的汇算清缴吗?
可以不用调整23年的汇算清缴吗
你好,那你直接做到今年的营业外收入红冲。
哦哦哦,是在汇算清缴时再做帐多处理,然后调整利润,是这么操作,是吗
是的是的,对的,正确的是这么做。
是先冲减其他收益吗?我原来是转到其他收益的
是的,对的,是的,还有其他的问题吗?
没有了,感谢
不用客气,工作愉快。