借利润分配未分配利润,贷应交税费、增值税加计扣除 汇算清缴,纳税调减。

增值税留抵退税后,原来进项税额对应的加计抵减额怎么处理
老师这个月享受了增值税加计抵减,帐务应该怎样处理
高新技术企业增值税加计抵减5%,2023年没有享受,本月享受2023年进项税额加计抵减的时候申报表怎么填
老师,新年好!增值税加计抵减额未抵减完,2024年不能再享受了,这个增值税加计抵减额余额怎么处理?账务上的增值税加计抵减额怎么处理?
老师好,当月我们有进项税加计抵减额,加计递减的账务处理怎么做?加计抵减后附加税按照抵减后的增值税计提还是按照抵减前的计提,同时减免的附加税也转入收益吗?
老师您好,全电发票有几十种材料,开发票可以开在一张发票上吗
出口技术企业,本月预收了4-5月的收入,预收的部分需要开票吗
老师您好,别人买一堆金属制品与塑料制品,有几十种,开发票可以开一批吗?一个个写进去太麻烦呀?
请问出口退税的收汇单在那里获取呢
老师,餐饮厨师的工资应该计入成本还是销售费用呢
老师好,施工企业总工程款1028万,甲方已拨款920万,已开发票920万,欠工程款和发票108万,但是现在甲方急需资金周转,需要施工企业先退回15万以后资金剩余时再付款,双方已达成协议,施工企业可以借:应收帐款:15万,贷银行存款15万吗?谢谢老师
老师好,请问公司法人变更,原账务上原法人垫支的往来借款,如果消不了账,该如何处理
有没有竣工财务决算的课程
我们有大量个人付款业务 是给个人开票,还是做无票收入好呢
老师你好,之前的会计吧我们公司有租的厂房房租发票,直接计入了管理费用-办公费,这个我需要修改成管理费用-租赁费吗? 收到的发票是专票经营租赁-房租费,房子的用途就是办公用的
是在24年处理吗?还是在23年汇算清缴时调整?
23年的帐务不能处理了,只能在24年操作
你好,在2023年做账务处理。
不能在24年处理吗!
我刚才打错了,就是在2024年做账务处理。
好的,那你说的汇算清缴是指在24年还是在23年里清算?
2024年做2023年汇算清缴调整。
金额较小,可以在24年做账务调整吗?这样不用调整24年的汇算清缴吗?
可以不用调整23年的汇算清缴吗
你好,那你直接做到今年的营业外收入红冲。
哦哦哦,是在汇算清缴时再做帐多处理,然后调整利润,是这么操作,是吗
是的是的,对的,正确的是这么做。
是先冲减其他收益吗?我原来是转到其他收益的
是的,对的,是的,还有其他的问题吗?
没有了,感谢
不用客气,工作愉快。