借利润分配未分配利润,贷应交税费、增值税加计扣除 汇算清缴,纳税调减。

增值税留抵退税后,原来进项税额对应的加计抵减额怎么处理
老师这个月享受了增值税加计抵减,帐务应该怎样处理
高新技术企业增值税加计抵减5%,2023年没有享受,本月享受2023年进项税额加计抵减的时候申报表怎么填
老师,新年好!增值税加计抵减额未抵减完,2024年不能再享受了,这个增值税加计抵减额余额怎么处理?账务上的增值税加计抵减额怎么处理?
老师好,当月我们有进项税加计抵减额,加计递减的账务处理怎么做?加计抵减后附加税按照抵减后的增值税计提还是按照抵减前的计提,同时减免的附加税也转入收益吗?
清算报备6月15-30日,现在要报第二季度财务报表,,请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
是在24年处理吗?还是在23年汇算清缴时调整?
23年的帐务不能处理了,只能在24年操作
你好,在2023年做账务处理。
不能在24年处理吗!
我刚才打错了,就是在2024年做账务处理。
好的,那你说的汇算清缴是指在24年还是在23年里清算?
2024年做2023年汇算清缴调整。
金额较小,可以在24年做账务调整吗?这样不用调整24年的汇算清缴吗?
可以不用调整23年的汇算清缴吗
你好,那你直接做到今年的营业外收入红冲。
哦哦哦,是在汇算清缴时再做帐多处理,然后调整利润,是这么操作,是吗
是的是的,对的,正确的是这么做。
是先冲减其他收益吗?我原来是转到其他收益的
是的,对的,是的,还有其他的问题吗?
没有了,感谢
不用客气,工作愉快。