您好!可以的,出口退税一般不跨年,申报都是可以的

老师,申报抵扣其中一部分进项专票,还留有一些不抵扣,那么留着不抵扣的专票,可以作为所属期的营业成本申报企业所得税吗?还是只有抵扣的那些才能作为当期成本?
老师,生产企业出口退税申报的时候,是不是一定要增值税期末有留抵税额且大于免抵退税额,才取小的数来退税是吗?那么退税后期末留抵税额的这个数还能留给下个月增值税那边抵扣吗?
老师,关于2022留抵退税是对比2019.3.31的留抵额度,那么我们公司是在2021.12月开的,暂时没有业务都是零申报,等今年业务量上去是不是可以申请留抵退税?
老师问下,我们是生产出口企业,就是比如24.1有留抵税额,当时针对留抵的税额进行了退税。24.2有份增值税申报表那坨 1月的留抵税额还挂起的,当实际已经退了,那么3月报2月的时候增值税那坨留抵是有内销的时候可以抵吗
生产企业有出口业务,但是留抵为0,可以留着先不申报,然后等有留抵的时候申报吗
企业变更办税员,开票员。比如说要变更成张三,张三在自然人电子税务局申请企业授权后,企业谁可以授权呢?
会计核算上预收的款项可以通过应收账款核算吗?
生产型企业 买烟酒送客户应该计入什么会计科目
老师,我们有部分人在外边,对方给我们不能开现代服务吗?说是现代服务代缴昂,得签订人力资源服务外包吗?有要求吗?对方给我们开哪个?但是我们给国网开的现代服务呀。进项如果人力资源服务可以吗?
老师,我们往外开的票都是6%的税率,现在合作的都是小规模开的票点都是1%,增值税税负是1%已经是行业税负,但是成本偏高,有什么可以解决的方法
小型微利企业的标准是什么
出口设备走灰色报关,其他都正常收汇、有进项票,这个是转内销处理吗?有其他影响吗?
@答疑老师-枝枝 老师,我们按fob申报出口,但客户承担了运费,我仅支付了报关费,这样单证备案缺少了运费的发票,是否可以申报出口退税?我们的出口退税老师说不行,但我觉得离岸价申报,运费发票是否是必须的?
工商年报-纳税总额那里,填应交税费的借方数还是贷方数?加不加上税金及附加的金额?
老师,请问一下,我们用的是金蝶迷你版的这个财务软件,然后出纳跟主管会计的分工是这样分配的,您看合理吗?出纳跟主管会计算是合用一个财务软件,出纳每天根据这个原始单据去录入跟现金相关的录入凭证,出纳录制完之后主管会计再去审核一下,如果想看现金余额的话,就是查这个账套里面的现金余额,这样有漏洞吗?
现在还有零申报吗
您好!出口不需要做零申报了
生产企业的免抵退要进行发票退税勾选吗
您好!生产企业不需要,他的进项本来就是可以抵扣的
那当月就算有出口业务是不是也可以不申报
老师,慎重呀,您要是也不了解您就说,我再问问别的老师也行,我怕税务局查我
您好!可以的,当月出口增值税照常申报,出口免抵退没有说必须当月申报的,您不放心的话,可以再问下其他老师,我不接
老师是做过这方面的业务是吗?我再问问别的老师,我上午跟那个税务局的打电话,他说还进行出口退税勾选,我当时想他说的怎么跟我查的不一样,唉,感觉不靠谱的样子,我等会问清楚还得再打电话
您好!我们公司有出口业务,生产企业的不需要勾选,你说的是生产企业吗?你再问问其他老师确定下吧
对,是生产企业,我怀疑那个税务局的人自己也没搞清楚
您好!没关系的,你再问下其他老师确认下哈
是外贸企业才需要勾选发票退税勾选对吗
您好!是的,因为外贸企业退的就是进项,所以要做退税勾选
老师,要是这一年的留抵都是0,那那个没有退税的免抵退税额,今年可以都不申报吗
您好!次年4月之前都要报完,最好不要跨年哦
关键是留抵为0,申报了好像也退不了税,一定要申报完吗?有强制要求吗
您好!4月这个是一定要申报的,年度内没有强制要求
就是说一年的一定要来年4月份之前申报完,就算是退不了税也要申报,是这样吗
您好!是的,这个就是原则底线啦