可以的,可以这么做的。

老师,申报抵扣其中一部分进项专票,还留有一些不抵扣,那么留着不抵扣的专票,可以作为所属期的营业成本申报企业所得税吗?还是只有抵扣的那些才能作为当期成本?
老师,生产企业出口退税申报的时候,是不是一定要增值税期末有留抵税额且大于免抵退税额,才取小的数来退税是吗?那么退税后期末留抵税额的这个数还能留给下个月增值税那边抵扣吗?
老师,关于2022留抵退税是对比2019.3.31的留抵额度,那么我们公司是在2021.12月开的,暂时没有业务都是零申报,等今年业务量上去是不是可以申请留抵退税?
老师问下,我们是生产出口企业,就是比如24.1有留抵税额,当时针对留抵的税额进行了退税。24.2有份增值税申报表那坨 1月的留抵税额还挂起的,当实际已经退了,那么3月报2月的时候增值税那坨留抵是有内销的时候可以抵吗
生产企业有出口业务,但是留抵为0,可以留着先不申报,然后等有留抵的时候申报吗
企业变更办税员,开票员。比如说要变更成张三,张三在自然人电子税务局申请企业授权后,企业谁可以授权呢?
会计核算上预收的款项可以通过应收账款核算吗?
生产型企业 买烟酒送客户应该计入什么会计科目
老师,我们有部分人在外边,对方给我们不能开现代服务吗?说是现代服务代缴昂,得签订人力资源服务外包吗?有要求吗?对方给我们开哪个?但是我们给国网开的现代服务呀。进项如果人力资源服务可以吗?
老师,我们往外开的票都是6%的税率,现在合作的都是小规模开的票点都是1%,增值税税负是1%已经是行业税负,但是成本偏高,有什么可以解决的方法
小型微利企业的标准是什么
出口设备走灰色报关,其他都正常收汇、有进项票,这个是转内销处理吗?有其他影响吗?
@答疑老师-枝枝 老师,我们按fob申报出口,但客户承担了运费,我仅支付了报关费,这样单证备案缺少了运费的发票,是否可以申报出口退税?我们的出口退税老师说不行,但我觉得离岸价申报,运费发票是否是必须的?
工商年报-纳税总额那里,填应交税费的借方数还是贷方数?加不加上税金及附加的金额?
老师,请问一下,我们用的是金蝶迷你版的这个财务软件,然后出纳跟主管会计的分工是这样分配的,您看合理吗?出纳跟主管会计算是合用一个财务软件,出纳每天根据这个原始单据去录入跟现金相关的录入凭证,出纳录制完之后主管会计再去审核一下,如果想看现金余额的话,就是查这个账套里面的现金余额,这样有漏洞吗?
生产企业的免抵退要进行发票退税勾选吗
你好,生产企业不需要的,他选择的是抵扣勾选
发票退税勾选也是抵扣勾选呀
商贸的选择退税勾选,生产的选择抵扣勾选,这两个不一样,区别有区别的,如果一样的话,为什么还有退税勾选,抵扣勾选。
早之前商贸的也是抵扣勾选的,这后期才分的这么详细啊。
噢噢,不好意思,我记错了
老师,那当月就算有出口业务是不是也可以不申报
现在不是没有零申报了对吧
对的,是的,可以不用的,因为你现在退税没有规定时间要求,尽快退就行,有些税务局它是跨时间太长了,不好退。
老师,要是这一年的留抵都是0,那那个没有退税的免抵退税额,今年可以都不申报吗
可以的。可以这么做的。
有些税务局它是跨时间太长了,不好退:老师,这个时间限制是?
跨年四五月之后的
那就是今年的没有退税的免抵退税额来年4,5月份之后就不建议再退了是吗?反正留抵不够也退不了
你好,你可以申请试一下的,具体的能不能退看你税务局。
那我没退也没有问题吗?老师,我今天打电话问那个税务局,他说我们企业(生产企业免抵退税)是要退税勾选,我当时就懵了,我还以为我记错了,结果好像他说的不对,给我纠结的,我都不知道怎么办才好
你好,你不退税没有问题啊,税务局少给你退税还有什么问题?
不不不,不是少退,就是留抵为0,退不退好像没啥影响,但是不知道需不需要申报完,就是这个步骤需不需要做
老师,我再确认一下,抵扣勾选就是我们内销的进项勾选处理是一样的对吗
不退税,你不要去申报出口退税,你需要退税的时候再申报 一样。
老师,您的意思是这个步骤可以不用做不是强制性的对吗?还有下面那个问题,是我手机的问题吗,中间咋那么大一片空白
是的 不是 就是空白的