你好是的,就是要把转出来的这部分要交税。
因为我们的供应商发票出了问题,认定为是虚开发票,要我们做进项税额转出,需要还要交所得税或者是滞纳金吗?
你好 老师 去年8月我们公司的一张发票 被地方税务局通知是比对不通过 (让提供各种数据及进项税额转出) 后来去问了当时给我们开发票的公司 意思是当时他开出去的发票 税金没交 说这几天就去交 若是这个公司把税金补交 税务局还找我们吗? 我还需要提供税务局要的各种资料及进项税额转出吗
前几个月,因供应商成了黑户,税局要求我们做进项税额转出,这个月又通知我们之前做了进项税额转出的现在又可以抵扣了。请问,这个税金填增值税报表的哪一项?
假如我上个月的抵扣的进项发票,供应商给红冲了。我这个月是要 进项转出 直接补交税款呢?还是说我现在这个月又有别的供应商开的进项发票可以抵税款呢?
上个月供应商开了税额20W的发票给我们,我们也做了抵扣。但因为是供应商开错发票,这个月我们要做进项税额转出。我让他们红冲处理,开回正确的给我们。那是不是相当于就抵消了20W的进项税额转出? 然后我算本月需要的进项发票时就可以忽略这笔抵消的发票?
老师,1、我们公司跟兼职主播签订直播销售服务的合同,然后签的是150每小时的固定金额,和按销售收入1.5%的佣金,每月直播26场,每场4小时,然后主播有自己的个体户,直播的账号是公司的,这种的话固定150的是不是要做坑位费,然后1.5%的是不是得做佣金,然后主播给我们开的发票是不是也要分类型开?主播以自己的个体来申报劳务报酬所得,按20%来预缴?2、然后还有一种方式就是主播开销售服务1%增值税的发票,然后按经营所得来申报个税,3、主播和公司同时注册使用京灵平台,老师这三种方式哪种风险小些
老师,去年销售给客户的货我们已经开发票,也确认了收入,但客户现在退货,请问我该怎么处理?
2024.7.1之前注册的公司,现因为实缴制度,注册资金太高了怎么办呢?5年内是几乎补不满的。应该怎么办?如果补不满会有什么后果?
老师你好,请问高薪企业增值税加计抵减的金额计入其他收益,或者营业外收入,那最终是会影响未分配利润对吗?
老师,请问处置公司名下房产要缴那些税?
请问老师,农场品计算抵扣中,小规模纳税人开具的1%增值税专票可以计算9抵扣吗
请朴老师解答,老师43题中,我记得有个知识点,去过一次性收取房租,但平摊下来月不超十万,免征,是不是有这个知识点,所以我选0
如果新入职的人,第一个月发工资了,申报个税了,他有专项附加扣除,第二个月才弄的,会不会导致第一个月多扣税?会影响什么
@董老师,继续研究研究
外贸公司 先收钱 货没出 挂预收账款的科目吗 但是先收钱不对应每次出货的合同 后面是挂在预收账款还是应收账款
这就意味着我司损失了这一笔进项,本来可以抵扣不交的,现在要拿来出全额交,怎么弥补呢?
就是后期风险解除了,你再取得进项发票还是可以抵扣的。
有风险的时候,税务局让你抵扣转出来,要是风险解除了也还可以抵扣。一般就是这样处理的。
要等这家公司风险解除了,让他再开发票进来?
那风险解除了,怎么抵扣呢?
他可以再给你重新开正确的发票,然后你再勾选抵扣。
那分录怎么做呢?
哪个分录呢哪个 的
进项转出分录?
借成本费用,贷进项转出