你好是的,就是要把转出来的这部分要交税。
因为我们的供应商发票出了问题,认定为是虚开发票,要我们做进项税额转出,需要还要交所得税或者是滞纳金吗?
你好 老师 去年8月我们公司的一张发票 被地方税务局通知是比对不通过 (让提供各种数据及进项税额转出) 后来去问了当时给我们开发票的公司 意思是当时他开出去的发票 税金没交 说这几天就去交 若是这个公司把税金补交 税务局还找我们吗? 我还需要提供税务局要的各种资料及进项税额转出吗
前几个月,因供应商成了黑户,税局要求我们做进项税额转出,这个月又通知我们之前做了进项税额转出的现在又可以抵扣了。请问,这个税金填增值税报表的哪一项?
老师好。 有n份 专票,在往年已被我司 做了进项抵扣,现在 ,我司被税局通知是 问题发票,被告知要做进项转出10万。 请问这个10万 是 只在申报表【进项税额转出】那一列 填上10万即可,还是 说 ,我们还要去 【电税局——发票平台】做一个 转出或不抵扣的勾选?
假如我上个月的抵扣的进项发票,供应商给红冲了。我这个月是要 进项转出 直接补交税款呢?还是说我现在这个月又有别的供应商开的进项发票可以抵税款呢?
公司注册地址在A城市,公司名字在B城市买一套100万的房子,出租了,公司在开票系统里,给承租方开租房发票了。 请问老师: 1.我公司每个季度需要交房产税吗? 2.我公司给承租方开租房发票了,是不是不用每个季度在交房产税了?
用于免征增值税项目不可以抵扣进项税额,老师这意思是,比如上游产业卖猪肉,不是自产的,给我们开了9%农产品发票,我们是批发零售鲜肉 给下游开了免税发票。那么我们是不是要进项税额转出啊,因为我们给下游开的是免税发票,相当于免征增值税项目,不知道理解对不对
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师,请问某职工因违规操作,给公司造成不好的影响,因此公司对该职工罚款2万元,从他的备用金内扣除,请问分录怎么做?
万人模考4的回放在哪能看啊
有一个以前做餐饮食堂的公司,供应商起诉后付款,上个月付的,我挂了应付账款,这个月发票开来了,借方直接入到主营业主成本吗,要不要过库存商品
麻烦图片这个老师说下谢谢
会计职业道德的顺序不能变是吗
老师,我在税务局网站上添加了印花税营业账簿这个税种,已经通过了,但是我想撤销这个印花税营业税账簿年报,怎么操作取消
麻烦图片这个老师说下谢谢
这就意味着我司损失了这一笔进项,本来可以抵扣不交的,现在要拿来出全额交,怎么弥补呢?
就是后期风险解除了,你再取得进项发票还是可以抵扣的。
有风险的时候,税务局让你抵扣转出来,要是风险解除了也还可以抵扣。一般就是这样处理的。
要等这家公司风险解除了,让他再开发票进来?
那风险解除了,怎么抵扣呢?
他可以再给你重新开正确的发票,然后你再勾选抵扣。
那分录怎么做呢?
哪个分录呢哪个 的
进项转出分录?
借成本费用,贷进项转出