好,您就是全额勾选,然后抵扣不了的留抵以后还可以抵扣。
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
机动车销售统一发票9万多的税额可以抵扣进项吗?可以全额抵扣吧?抵扣不完的能留着下期继续抵扣吗?
老师,我目前有两张进项票还没有抵扣,我可以留着以后抵扣吗,最多可以留到什么时候抵扣?这两张票是10月开的。像这种目前不抵扣的状态,要不要在进项申报表里面体现出来,比如:上期留底税额或者应抵扣税额合计本年累计这里面体现
单张发票进项税额太大,可以先抵扣一部分,还有一部分可以留下期抵吗
有一张较大额的进项发票该怎么处理?进项税额可以留部分后期可以抵扣吗?比如这张发票进项税额10万,本期抵扣9万,剩一万结转留下个月抵扣?
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
抵扣不了的留抵以后还可以抵扣。电子税务局上申报表怎么操作?
你好就填写本期勾选认证的进项,然后填写销项抵扣不了了就会自动留底了。
老师,如果是销项税额大于这张发票的进项税额,但是想按税负交税,不想把这份进项发票的税额全部抵扣,那申报表上怎么操作? 比如本月销项税额11万,这张发票进项税额10万,可不可以抵扣这张进项的其中9万,留1万下个月抵扣?
就实际抵扣的金额填写上你这样操作试一下。在勾选那个时候填写。
正常来说一张勾选 是以后也不勾选了才这样填写一部分的 建议你不要这样操作
勾选是这一张发票都勾选了。就是申报时,表二(本期进项税额明细)里可不可以抵扣这张进项税额的一部分?
还是说,这个月可以不管税负?就一整张进项税额都用了
其实咱们真实的进项不用考虑税费,要是进项多不用交税也可以的。
嗯,那这个月就不管税负了,这张进项全部抵扣了。因为平时是按税负几时交税的
你好是的,咱真实进项是这些可以的没问题。