好,您就是全额勾选,然后抵扣不了的留抵以后还可以抵扣。

老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
机动车销售统一发票9万多的税额可以抵扣进项吗?可以全额抵扣吧?抵扣不完的能留着下期继续抵扣吗?
老师,我目前有两张进项票还没有抵扣,我可以留着以后抵扣吗,最多可以留到什么时候抵扣?这两张票是10月开的。像这种目前不抵扣的状态,要不要在进项申报表里面体现出来,比如:上期留底税额或者应抵扣税额合计本年累计这里面体现
单张发票进项税额太大,可以先抵扣一部分,还有一部分可以留下期抵吗
有一张较大额的进项发票该怎么处理?进项税额可以留部分后期可以抵扣吗?比如这张发票进项税额10万,本期抵扣9万,剩一万结转留下个月抵扣?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
抵扣不了的留抵以后还可以抵扣。电子税务局上申报表怎么操作?
你好就填写本期勾选认证的进项,然后填写销项抵扣不了了就会自动留底了。
老师,如果是销项税额大于这张发票的进项税额,但是想按税负交税,不想把这份进项发票的税额全部抵扣,那申报表上怎么操作? 比如本月销项税额11万,这张发票进项税额10万,可不可以抵扣这张进项的其中9万,留1万下个月抵扣?
就实际抵扣的金额填写上你这样操作试一下。在勾选那个时候填写。
正常来说一张勾选 是以后也不勾选了才这样填写一部分的 建议你不要这样操作
勾选是这一张发票都勾选了。就是申报时,表二(本期进项税额明细)里可不可以抵扣这张进项税额的一部分?
还是说,这个月可以不管税负?就一整张进项税额都用了
其实咱们真实的进项不用考虑税费,要是进项多不用交税也可以的。
嗯,那这个月就不管税负了,这张进项全部抵扣了。因为平时是按税负几时交税的
你好是的,咱真实进项是这些可以的没问题。