同学你好 预缴的要做预缴分录

老师您好,我们是建筑行业,在外地有一个项目,但是没有办外经证,然后客户已经打款到我们公司,所以我们在项目地新开了个分公司,就相当于这次款是总公司代分公司收款,请问这笔款需要总公司从银行转回给分公司吗,这种情况怎么处理呢
老师,你好,是这样,我们是芜湖的一家建筑工程公司,现在去做一项工程,项目所在地是在芜湖的,这个工程是另外一家马鞍山的公司中标,我们挂靠,承包商是中国十七冶,现在有个问题请教一下老师,就是目前我们开工了,并且需要开票,已经让马鞍山的这家公司开了20万含税的发票,这样的话我们是要去办理外经证吗?具体程序应该怎么办理呢?
建筑公司在黄山,是一般纳税人,在淮南有一项目在施工,我们已办理了外经证,项目经理已在那边预缴了税款,我们这边收到了完税证明,需不需要做账,应该怎么做会计分录呢
老师,我们是建筑劳务公司,一般纳税人,办了外经证,税都是项目经理异地预缴,后期到了工程款再把代缴税款退给项目经理,公司拿到项目经理当月预缴的完税证明,该怎么做账
老师,我们是建筑服务类的公司,有一个市政维修项目在做,项目是挂靠在另一家建筑公司的名下,现在工程款到了一部分在公账是那家公司打来的,我们没有开票,但是这笔款的税款我们付给了那家公司,这个应该怎么做账呢,还需要缴税吗
成本核算的分步法是怎么计算?
这个月的社保未申报,不可以做减员登记吗?
企业法人变更了,股权一定要转让吗?有没有什么说法?
请问 在进口业务中用外币支付计入有关资产成本的汇兑损益,有哪些情形计入,哪些不计入
请问老师,现在更正1月个税报表有没有什么风险?加几个当月0工资的人
工会经费怎么做帐 老师
老师,我们是房地产开发企业,于2024年5月份进行了资产评估报告,基准日为2024年2月29日,当时报告的未分配利润为210万,于2024年9月份进行了评价转让,但是在2024年2季度—2028年2季度的电子税务系统的财务报表显示的未分配利润有一千多万,现在被税务查到有问题,这个应该如何合理的写情况说明呢?
请问老师,公司承担的个税应该怎么记
老师你好,社保减员登记减员原因选择什么?
老师,公司同天入的库存商品,老板又全部领用走。这个视同销售吗长期这样也风险吗
预缴分录咋怎么做 我管理的账号没少钱,怎么挂账
预交增值税转入未交增值税 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-预交增值税 当月的销项-进项,最终也是转入未交增值税 借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷应交税费-未交增值税 这样达到抵消的效果。
只要做预缴分录呢
借应交税费应交增值税预缴增值税 贷银行存款
贷银行存款的话,我这边账户没少钱,项目经理缴的款,用的是金蝶软件,详细到挂银行账户上,我这样做就错的了哎
那你就贷其他应付款