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您好,老师:请问年末暂估工资的分录怎么做呢

2024-02-19 17:26
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-19 17:29

正常根据工资表计提计提就是

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正常根据工资表计提计提就是
2024-02-19
同学你好! 借:管理/销售费用 贷:其他应付款-暂估
2024-02-18
之前的分录怎么做的
2021-11-22
借工程施工贷应付账款, 借主营业务成本贷工程施工 借应付账款贷工程施工, 借工程施工借主营业务成本负数, 借工程施工贷银行放款, 借主营业务成本贷工程施工
2023-04-25
同学你好!年底前   收到相应的发票的话 把原来暂估的   冲回的 然后    按照发票金额     做成本的哦
2021-10-29
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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