同学你好! 借:管理/销售费用 贷:其他应付款-暂估

请问老师,年底有一些费用还没开到发票回来。请问怎么做暂估分录,汇算清缴前回来了又怎么做呢?
老师去年底暂估了50万(借:管理费用50万,贷:应付-暂估),今年汇算前实际收到发票35万,今年的发票怎么做账呢
老师,您好:请问年底暂估管理及销售费用的会计核算分录怎么做呢
您好,老师:请问年末暂估工资的分录怎么做呢
老师您好,我先问下23年12月先计提一笔租金费用入账,这个会计分录怎么做 借管理费用 贷应付账款——暂估款 这样可以吗 24年会开票进来
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,是不是长投在初始计量的时候,分权益法和成本吗法后续计量,就是涨了跌了就用损益类科目,投资收益
2月有张增值税专用发票 2月账做进去了 但是2月发票税务局没有抵扣 (正好2月股权变更)2月报表上传了 现在怎么做比较合适
老师您好,企业的住房公积金是必须要缴纳的吗?住房公积金管理中心给了一个告知函
老师好,一个人社保一直交的灵活就业,然后在公司交三年社保,是不是可以提前三年退休呢
纯劳务合同,开过来的发票都是建筑服务*劳务费把? 如果合同包含清包工的话,就得开建筑服务*工程服务的发票了吧
老师,互斥项目的期限不同的,等额年金法,也要要求项目可以重置吗?计算过程,没有需要重置啊?
老师,营业执照副本丢失了,需要走哪些流程补办呢
老师您好,我之前做23年账的时候做错了一笔分录,当时是以运费下账了的,然后对方一直运费发票没有开过来,做的分录是借应付账款3000元,贷方是银行存款3000元,现在查出来这笔要按临时工的工资入账,我现在应该怎么调整,这个的是不是还要申报个税,个税在这个月申报行不行呢老师,麻烦您帮我看下,谢谢老师
农民工合同应该怎么签,有退休的有没退休的,但是都不交社保
老师你好,公司是小规模可以专票吗,能开13% 的发票吗
暂估管理费用可以设置二级明细科目暂估吗?
一笔做 管理费用-暂估 是否可以
你好!管理费用的二级子目不需要写暂估,是什么费用,就记入哪个子目即可!比如加油费,计入管理费用-加油费