同学,你好 可以参考 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金

老师,一个新增员工缴纳社保第一个月都是扣了两个月的社保,上月和当月的,假如这个员工5月底离职,五月底就办理了减员,6月社保没有缴纳这个员工的了,那6月份发放5月份工资时,是不是不应该再扣这个员工个人社保部分了?
老师,我们公司本来是本月的工资下个月发的。现在员工离职,在本月就发了。那银行流水的工资就有上个月和本月工资了。怎么处理
老师:你好,我们有一个员工本月7日上班,25日办了离职,她社保这个月也扣了,25号当天我在对公帐户划给她个人帐户工资,那她一个人工资这个月发,会计分录要怎么写?
老师:你好,我们有一个员工本月7日上班,25日办了离职,她社保这个月也扣了,25号当天我在对公帐户划给她个人帐户工资,那她一个人工资这个月发,会计分录要怎么写?
上个月没买社保 计提工资是写 管理费用 贷方应付职工薪酬 然后本月买社保也扣了 我要计提本月的工资和做一笔扣了社保的分录 应该怎么写 还有我要发放上个月的工资的分录
老师,请问个体户注销了不影响回款吗,个体没有开通公户,一直是打到法人账户的
5月份工资比如员工未离职的就6月发放,离职了就不放怎么写分录,500元怎么写分录比较好
老师,我想问下那个委托加工物资有一笔886697借方余额,现在怎么合理合规的把他处理掉,我刚刚问了老师,他说可以转入库存商品,我网上看,还可以费用化,请问那种对企业,对我更好点,不会有风险?这个是好几年前没有处理的业务,目前也没有实物可以收回
老师您好,公司要采购一批给员工的防暑降温物品。我们是找的世纪联华。员工有300多号人。准备买120万元的东西。发票后面开。我款项一次性打合适吗?还是分批付
应收账款前五 我是不是应看借方余额
老师您好,老板把0.85的利润给发委托加工的企业,请问下这算转移利润吗?这定价合理吗
老师,现在2个小规模,想用其中一家转一般纳税人,然后换个地址,有风险吗
老师好,请问企业所得税季报季末季初人数是怎么确定的
你好 老师 Dhl报关不能按EXW来报吗
计提工资、有人要交个税、分录怎么做
本月特殊的是其他应收社保扣两次,分录怎么体现
同学,你好 摘要里面写清楚扣几月份的社保
社保正常计提支付不受影响,就是发工资的时候扣社保的部分要注意扣了几次对吗?
同学,你好 嗯嗯,是的