同学你好,你说的是增值税申报表吗?

是不是可以这样理解填报是2022.4月 税款所属期是3月 期初未缴税额是指2月的应交税额 期末未缴税额指的是3月的 本期应补缴税额也是3月的 对?
7月补交了以前年度的增值税,6月刚做了增值税留底退税但是7月增值税是没有的,本期已交,本期欠缴,和期末未交需要填数吗,填了期末未交就是负数了,
由于上月补交之前欠缴税款导致期末未缴税额为负数,当期再缴纳税款的时候发现期初已缴税额和期末未缴税额都有数据,但是上月和当期并没有发生欠税,当期交税的时候是不是应该更改主表期末未缴税额把应交税额和期末未缴税额加在一起啊,但是30行不让更改,是自动生成的数据,怎么办
有哪位老师能告诉我 我不懂这不就是在申报上个月的增值税吗?正在申报怎么可能缴税呢,那怎么可能出现本期缴纳上期应纳税额呢?还有期末未缴税额,不应该就是本期还没有缴的税额吗?那不就是等于应纳税额,看着也不对呀
2023.12月增值税申报表 期末未缴税额79357.51 ,本期应补(退)税额622979.93元。这个是12月计提的吗?1月份缴纳吗?
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本期本期应补退税额就是需要缴纳的税款,所属期2023.12月,这个缴的是几月份
缴的就是12月的呀,但因为你是1月申报的12月的,所以银行扣款是1月扣
老师,202312月份申报表,所属期12月份
还有个问题,12月份申报表,里面的32行期末未缴税,本月计提,1月缴纳,那么,有两笔数都1月份扣???
是的,交的是2023.12月的税款
怎么不合并在一块
但是附加税是以34行那个算的
附加税是在增值税的基础上算的,不合并,附加税跟后边一个附表对应
32跟34比多了什么,多了以前月度的,不全是当月的
是以34行本期的增值税算的,32行是期未未交税费,这个怎么看以前的还没有交,每个月都算好的,
32行一般企业都会交的
你账面当月数对的是34行数
老师,期初多交-427022.09,本期已交税额116600.33我们已经多交了这么多为啥不冲减呢,逻辑上应该是期末未缴税额79357.51
32怎么多了以前年度
因为我看不到你的报表,之前多交的会冲减
这个从哪里着手,我这会有一整年的报表
2022.12月31行欠缴0,到2023.1月31行欠缴就是335639.33,不知道这个数字怎么来的
31行交的延缓的税
31行反映纳税人本期实际缴纳和留抵税额抵减的增值税欠税额,但不包括缴纳入库的查补增值税额。