你好 ; 不写金额; 你们没有产生缴纳; 就不写

有增值税呀,申报表中附税是增值税全额算,还是按一半算?要是补交了以前月的欠款是填在本期交纳欠缴税费吗
7月补交了以前年度的增值税,6月刚做了增值税留底退税但是7月增值税是没有的,本期已交,本期欠缴,和期末未交需要填数吗,填了期末未交就是负数了,
我一般纳税人,发现2月份的申报表填错了,我们1月份开了票,2月份交的增值税,但是我增值税申报表本期已缴税额填的是0,期末应补退税额也是0
老师我们以前的增值税申报错误,调整后存在多交增值税,多交3000现在这个月我需要交5000可以抵扣这个3000吗,我看申报表上期末未缴税额是2000,但是本期应补税额是5000,是我少填了啥吗
老师,我公司本月产生期末留抵税额了,进账和销项税结转完以后,应交税费-转出未交增值税借方科目900,现在我要结转到应交税费_未交增值税,是结转到未交增值税的借方,还是贷方的负数呢?
郭老师,什么情况下要交房产税,有房产证的要?还是租房的也要
朴老师,做账时是不是要避免同一个员工在两个往来挂账?比如A员工既用其他应收,又用其他应付做账。
朴老师,我公司是集团的电商公司,24年12月电商经理拿了2000的发票来报销,这2000块确实是电商公司发生的支出,但发票抬头是集团工厂,这2000在24年12月已经用电商公司的银行账户打给电商经理,我现在补账,电商经理报销的2000元该怎么做账?
老师 一般纳税人 开具劳务发票 税按货物13% 按服务6%
老师,你好,出口退税需要涉外收入申报单,这个要去国家外汇管理局数字外管平台申报吗
老师,社保增员怎么操作
老师,请问劳务派遣公司如果是一般纳税人,一般开具全额还是差额发票,税率多少?另外,差额发票的进项税额可以抵扣嘛?
货代收 报关费跟陆运费,但是开不了代理报关费,那品名应该开具什么应税发票呢?
老师,三个自然人的公司股权转让给另一个国企公司,三个自然人公司评估结果净资产是-314万,股权转让价格可以是0吗
老师您好,我想咨询一下当月的发票开出来,款没有打进来,需要做账吗
7月缴纳了,只不过交的是15年的增值税,然后6月的时候进项退税了,报表上都是0,写上交的这笔的话就显示需要退税5万多
你好; 那你确实留底进项税是多少的; 你 7月补缴纳 是用留底进项税抵减的吗
不是啊,6月已经退了
现在是7月,表上进项都0了,突然交了这么一笔,不就显示期末负数了吗
你好; 你到时要做转出的; 你退税后要做转出 ;要做进项税转出 ; 同时附表2要填写数据处理的 ;
直接改了15年的增值税表
不能做进项转出,直接已交那不填这笔交的钱可以吗
你好 ; 要的; 这个 要转出处理的; 你进项税留底退税; 要做转出分录的;
进项留底是0
只不过交了15年的增值税,已交填5万的话,期末未交就是-5万,怎么转出,15年的报表都改了,现在做什么转出,或者您说一下整体怎么做,到时候他改15年的账,
现在这个报表怎么报
那你 申报表里面 不产生; 你就不写金额哈 ;