你好,你们有给货物给对方吗?

请问下,货款收入时做预收,中途转到三方收款单位做应收账款。这样一份资金即做了预收又做了应收,应该怎么冲销掉一方。
请问老师,应收账款借方 预收账款贷方, 一直挂着的科目,应收是因为发票开了,多年之久,一直找不到公司法人,收不到款,后期怎么处理呢?。。 预收是钱收到了,开票给对方,对方不需要发票,后期怎么平账呢
老师,因对方公司注销了应收账款收不回来,要怎么做分录?
老师上午好,公司有笔货款未收到,对方公司已注销了,确定是收不回这笔钱了,怎么做坏账准备冲掉?
老师,收到预收账款,对方公司注销了不用开票了,要怎么做分录冲掉预收账款啊?
老师您好,请问采购泥土,加热烧成砖头,怎么做成本核算
老师,请问劳务派遣公司和被派遣劳动者合同两年一签?非全日制用工形式不能招用吗?
你好老师,我现在遇到一个实操的问题,就是说我现在需要一个审计报告,但是现在账套做出来负债108万,注册资金是100万,实缴是5万,现在就是审计的提议就是把负债转成实缴资本,这个分录不会写?如果调整了对以后有没有影响?求老师解答
如何查对方企业有无外债,财表是0的企业!如何我公司接手,原企业如果有外债如何避免?
老师,固定资产入账需要什么凭证?固定资产的开始使用日期写开票日期吗?好多付款日期?
朴老师,凭证装订一般需要放什么?凭证放的顺序是怎样的?比如银行对账单、财务报表、科目余额表需要放吗?对应是放在凭证首页还是放在底部?一笔凭证直接相关的合同要放在凭证后面吗
老师,我进来一个商品单价含税价是33元,我如果加上3块钱利润再卖出去的话,是不是应该把税再加一次,就是33*1.13+3=40.29元?
老师,进口商品的流程是先有报关单然后交进口关税和增值税是吗?
我们是25年预付房租租赁费,26年收到发票。怎么做账
老师,任何单位是不是都既可以开专票又可以开普票
是给他们做劳务的
他们转过来是人工费的
你好,你们已经提供了劳务给他们了,对吗?
是的,提供了劳务
本来叫我们开票,但是他们公司现在注销了,不开了
你好,这个没关系,你做不开票收入就可以了。
不开票收入,我申报增值税,比如我收到79万,我能分次申报吗?季度不超30的报可以吗?
因为是21年的了
一直挂着
您好!严格来说应该按实际来,看实际是一次取得的,还是分次取得的?,但是实际操作中的话就企业自己决定的。
他是一次性转79万
你好,你给他提供劳务是提供了几个月?是一个月就做完了,还是做了几个月?
几个月的
你好,这样子的话,你可以分几个月来记录
好的,嗯嗯
你好!欢迎下次再来探讨