你好,都是你们公司做账的吗,做了两个科目?
内账 月初收到定金 月底出货 会计分录:借银行存款1440,贷 预收账款1440,月底出货做会计分录 借 应收账款8000,贷 主营业务收入 8000,这样做是不是错了?应该怎么冲掉?
有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做... 有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50 应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做
请问用预收款付维修费,怎么做账呢?收到预收款时:借银行存款1000 贷预收账款1000。确认收入时:借预收800 贷主营收入 应交税费。还有一部分维修费怎么做账呢?借:预收账款200 贷:管理费用?费用在贷方不对吧?应该怎么做这笔呢?
请问下,货款收入时做预收,中途转到三方收款单位做应收账款。这样一份资金即做了预收又做了应收,应该怎么冲销掉一方。
想问下收到一份货款的总金额,有小部分是另一个部门的货款应该怎么做?开出什么单据收款 这份钱我应该怎样给对方
老师,请问一般纳税人购买生产产品的机械零星配件都是取得的销货清单单据,然后入账作为企业的成本,这些成本在税务哪里能作为企业的税前扣除成本吗?
你好老师咨询个问题,公司以完善档案为理由,要我们的户口本和结婚证资料,这个合法吗
请问老师,劳务派遣公司,是一般纳税人,选择差额征税,选择差额部分开普票+其余部分开专票,我司是用工单位,支付的劳务费是20万元,那么劳务公司按照上述部分开普票+部分开专票,应该怎么给我是开具发票?
企业所得税是每个行业都要交吗?
老师,请问土豆,白菜,洋葱流通环节是免税的吗?
窗户玻璃贴隔热膜记入什么科目?
请问一下,以前年度缴纳的社保费做成水利建设基金了,现在要改的话,怎么做分录
1、老师,服务行业,不开票售价260,对方想开专票,开专票增值税率6%,公司无进项的情况下,至少收款多少?加收税点怎么算? 2、不开票情况下收对方260,返他100. 如果对方想开价税合计260,应该返给他多少?
老师,哪些营业外收入需要缴纳增值税?
您好,现在个体户小吃店还有手撕发票吗?还是取消使用了?
是的,一套账里
做一笔对冲即可 借预收账款 贷应收账款
这样是不是整笔全部冲掉了,我想保留一项有没有办法?
这个可以冲销部分的
因为这个是一份资金重复发生的,如果这样对冲的话这笔或者这部分资金是否就两个科目都不存在了,我想把这个钱在应收账款体现,能不能只把预收的冲销掉
只冲一个科目不行的,除非对方科目是银行存款或者库存现金的
这个凭证最初是这样做的 借银行 贷预收。 中转出去的时候是 借应收账款 贷 银行存款。那这样确实一份资金重复了,这两个科目都虚高,您这边有没有什么办法可以解决这个问题
这个资金没有重复的,第一个分录借方银行存款,第二个是贷方的
资金是没问题,是 预收账款虚高了,因为 中转出去做了应收账款了,但是预收账款没有减下来。怎么解决比较好呀
你现在预收和应收都是虚的,不可能一个科目需的,因为已经收到钱,怎么还会应收呢