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请问下,货款收入时做预收,中途转到三方收款单位做应收账款。这样一份资金即做了预收又做了应收,应该怎么冲销掉一方。

2022-09-18 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-18 11:04

你好,都是你们公司做账的吗,做了两个科目?

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快账用户3454 追问 2022-09-18 11:04

是的,一套账里

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齐红老师 解答 2022-09-18 11:07

做一笔对冲即可 借预收账款 贷应收账款

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快账用户3454 追问 2022-09-18 11:08

这样是不是整笔全部冲掉了,我想保留一项有没有办法?

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齐红老师 解答 2022-09-18 11:09

这个可以冲销部分的

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快账用户3454 追问 2022-09-18 11:13

因为这个是一份资金重复发生的,如果这样对冲的话这笔或者这部分资金是否就两个科目都不存在了,我想把这个钱在应收账款体现,能不能只把预收的冲销掉

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齐红老师 解答 2022-09-18 11:14

只冲一个科目不行的,除非对方科目是银行存款或者库存现金的

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快账用户3454 追问 2022-09-18 11:17

这个凭证最初是这样做的 借银行 贷预收。 中转出去的时候是 借应收账款 贷 银行存款。那这样确实一份资金重复了,这两个科目都虚高,您这边有没有什么办法可以解决这个问题

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齐红老师 解答 2022-09-18 11:19

这个资金没有重复的,第一个分录借方银行存款,第二个是贷方的

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快账用户3454 追问 2022-09-18 11:21

资金是没问题,是 预收账款虚高了,因为 中转出去做了应收账款了,但是预收账款没有减下来。怎么解决比较好呀

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齐红老师 解答 2022-09-18 11:24

你现在预收和应收都是虚的,不可能一个科目需的,因为已经收到钱,怎么还会应收呢

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你好,都是你们公司做账的吗,做了两个科目?
2022-09-18
你好,预收和应付账款都是负债,而且都是贷方余额,这样是无法冲销的
2022-03-03
原分录做相反的分录就是
2024-02-27
你好 ;这个维修费描述下业务 ;好判断下 ; 说下这个  维修费期间等    
2022-03-29
同学,您好。以下是调整该错误账务处理的方法: 一、分析错误原因:在七月份预收货款时错误地将预收账款记为应收账款并确认了主营业务收入,八月份实际销售时又重复确认了主营业务收入,导致应收账款多记。 二、调整步骤:冲销七月份错误的账务处理 借:主营业务收入 100 贷:应收账款 100 正确确认预收账款 借:银行存款 100 贷:预收账款 100 八月份实际销售时进行正确的账务处理 借:预收账款 100 贷:主营业务收入 100 通过以上调整,账上挂着的 100 元应收账款得以消除,同时正确反映了预收账款和主营业务收入的情况。
2024-10-12
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