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你好老师,如果我们这个月开票,收入比较多 但是1月份利润负的30多万 23年12月底利润负的400多万 这个月开票我们会涉及所得税吗

2024-02-20 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-20 11:52

所得税是季度预缴的,上年的待弥补亏损需要先进行23年企业所得税汇算清缴,汇算完毕再申报一季度所得税就可以使用上年待弥补亏损了

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快账用户2846 追问 2024-02-20 12:05

汇算清缴完了以后可以从今年的收入里面减去以前年度亏错是吧

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齐红老师 解答 2024-02-20 12:14

你好,是的,是这样的

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所得税是季度预缴的,上年的待弥补亏损需要先进行23年企业所得税汇算清缴,汇算完毕再申报一季度所得税就可以使用上年待弥补亏损了
2024-02-20
您好,以为是可以弥补亏损的,所以不用计提企业所得税
2024-03-28
如果本年累计亏损,新开票产生的利润只计入当月,理论上10月不需交所得税。但实际操作需看税法规定和具体盈利情况。建议核对税法或咨询专业人士。
2024-09-13
你好 是的。 既然是负数 就真实的按负数来报
2021-01-12
你好,就是注意你做的利润和核定的利润不要差距太大
2020-12-29
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