如果供应商的货先到,发票未到可以暂估成本的
你好老师,我们是商贸企业,批发成品油,但我们的成品油开票模块6月份还没审核通过,但商品已售出,我们就安销售合同额做的无票收入已申报纳税,但这个月核实实际要做的收入比6月份申报的收入要少很多(当时收入做多了,税也多交了),我这个月该怎样处理呢?出的成本没问题,就是收入额多做了,增值税和所得税多交了。
老师,比如我们这个月开了200多万的发票出入,就盈利了很多,就要交很多所得税,我们供应商的发票还没收到,这种情况我们可以在这个月暂估成本吗?比如下个月才收到发票,这样合理吗?
老师 我们是建筑业 我们1季度账上盈利333万 这样要预交所得税16万多 因为是建筑业 过年那个月开的发票多 后续月份就很少开票了 这样的话 1季度盈利300多万太多了 后续的月份不大开票了 而人工以及劳务成本还是存在的 这样的话我可以在3月份暂估一部分人工或者劳务成本吗?
我们公司发生的运费,8月份就完成了销售,但是我10月份才收到运费发票,我8月份没有暂估这个运费,我10月份直接收到发票计入成本可以吗? 因为这个后面才收到,我之前不知道金额多少,就没有去暂估,好像没在8月份暂估,不符合匹配原则?
老师,请问一下,我们公司才营业,上月12月到了一批货63万多,就是库存商品63万,12月只开出了200元的发票就是收入,请问那我暂估入库是暂估这63万的货还是就只暂估这200元的成本
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
我们是服务业,为别人做活动策划执行
这种情况可以先暂估吗?
已经支付了费用的,可以先计提的
也没有付
也没有付款,可以暂估成本吗?这个月暂估成本的话合理吗?
那就不能计提的哈
老师,比如我们这个月开出去了一百万的发票,但是没收到款,这个没影响是吧?后面几个月回了就行了是吧?
嗯嗯,可以的,没问题的
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!