您好,汇算清缴前取得发票即可,没有就需要纳税调增

老师,比如我们2021年全年收入10万,费用票有5万,21年4月份有5万的利润做的暂估,但是2022年1月的只能取得暂估票3万。这个用缴税不?21年5月到12月工资一共3万
我们有家供应商,2021年12月我们应付账款是10万(含税价),应付账款-暂估是5万(货已到发票未到,不含税),2022年1月收到供应商给我们开的发票5.65万(含税价,对应红冲应付账款-暂估5万),现在供应商给我们发截止到2021年12月底的询证函,上面写着我们公司欠他15.65万,这个对吗?因为有5.65万的发票是2022年才开具的,所以我理解的截止到2021年是应付账款是10万。
老师,我去年暂估成本5万,3月取得发票6万,暂估费用6万,3月取得发票3万,我就冲红了成本5万入账6万,冲红费用4万入账3万,5月我取得费用发票2万,汇算清缴调整1万不交税,那我5月的时候分录怎么处理啊
好的,老师,我年暂估成本10万暂估费用6万,3月取得成本12万,费用取得2万,在3月的时候我冲红成本10万入账12万,冲红费用4万入账2万,5月取得费用1万,汇算清缴的时候调整1万,那我的怎么样做分录调整利润啊,
老师,12月底暂估了5万费用,明年汇算清缴之前也就是明年5月份之前,比如明年3月31号拿到了当天开的5万的发票是否可以?还是明年拿过来的发票一定得是今年的日期
老师,租别人的厂房,办公室的租金记制造费用吗?
钻石模型是企业内部环境分析还是外部环境分析?
已做勾选抵抗的发票,后期这些东西改变用途进项税额不能抵扣了,是不是需要做撤销抵扣再选不抵扣勾选啊?还有就是这部分是只需要填写在进项税额转出额那一大栏中吗?
商标申请费可以计入管理费用吗?
请问一下老师,个体户,1-6月是核定征收,7月开始改为查账征收,那这一年的收入,算核定征收的定额收入吗?
请问,如果一家公司老板找发票报销,经常性的,比如拿纸质滴滴车票,每次都很多,家里家庭支出油盐酱醋,还有兄弟姐妹的家庭支出,给她妈发工资,她妈都是老农民,买什么电脑冰箱啥的,还有就是通过员工名义发工资奖金,套现这些,还要继续在那任职吗?已经提出离职,很坚定,她看我确实说不动了,又被说涨工资,说是工资最近也要注销了,让在干几个月,现在怎么办?
北京工作的老师请帮忙回复一下:物业公司代转售电费,发票到底怎么开呢?打过12366不用的区:回答不一样,目前两种答复:第一:全额开具13%的发票,第二:可以针对不征税的部分,也开具不征税的。但是第一种违背了增值税的原理,没有进项税为何有销项税。第二种只有电力公司企业才能开具6开头的不征税的发票。所以现在不知道怎么开了?
老师,想在电子税务局下载已申报的企业所得税年度汇算清缴报告在哪里下载?
之前有公司一直供货走的是对私账户,然后一直没开票,现在突然说我们一直不给他开票,要告我们怎么办。她要开票我就让他补税点,然后再给她开可以吗
甲公司开办幼儿园,购买143万教学设施设备,如课桌椅,拒子,床,钢琴,教学一体机(10套16万),游戏材料玩具,音乐器材。线上课件,教育用书,这会计怎入账啊?
没有取得那么多发票
调增后,利润多2万,但是21年后半年有工资把利润减下去了这样也行吧谢谢这样也行吧
您好,不好意思,没理解您说的
您好,您业务真实即可
调增后22年用不用做分录谢谢
您好,无票支出做纳税调增,不需要分录
我暂估时候分录是 借:管理费用 —暂估 贷:其他应付款—暂估
这会账上 其他应付款—暂估数
您好,那没问题,暂估是正确的
那现在账上其他应付款有数用不用销
您好,不需要核销的
但是这个取得回来的暂估用现金付的
您好,那您付款时借其他应付款