您好,汇算清缴前取得发票即可,没有就需要纳税调增

老师,比如我们2021年全年收入10万,费用票有5万,21年4月份有5万的利润做的暂估,但是2022年1月的只能取得暂估票3万。这个用缴税不?21年5月到12月工资一共3万
我们有家供应商,2021年12月我们应付账款是10万(含税价),应付账款-暂估是5万(货已到发票未到,不含税),2022年1月收到供应商给我们开的发票5.65万(含税价,对应红冲应付账款-暂估5万),现在供应商给我们发截止到2021年12月底的询证函,上面写着我们公司欠他15.65万,这个对吗?因为有5.65万的发票是2022年才开具的,所以我理解的截止到2021年是应付账款是10万。
老师,我去年暂估成本5万,3月取得发票6万,暂估费用6万,3月取得发票3万,我就冲红了成本5万入账6万,冲红费用4万入账3万,5月我取得费用发票2万,汇算清缴调整1万不交税,那我5月的时候分录怎么处理啊
好的,老师,我年暂估成本10万暂估费用6万,3月取得成本12万,费用取得2万,在3月的时候我冲红成本10万入账12万,冲红费用4万入账2万,5月取得费用1万,汇算清缴的时候调整1万,那我的怎么样做分录调整利润啊,
老师,12月底暂估了5万费用,明年汇算清缴之前也就是明年5月份之前,比如明年3月31号拿到了当天开的5万的发票是否可以?还是明年拿过来的发票一定得是今年的日期
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账(重新做账),理账中发现有几张24年我公司开出的发票(金额100多块),该发票不是平台线上开的,线下也没有该公司对应的银行流水打进我公司公户,问其他人大家都不知道,那这几张发票该怎么办?要确认收入吗?
你好,老师,怎么注销工商个人电子签名
老师,现在报3月份的工资可以吗?
老师好,开具建筑服务的发票的时,工程项目及地点已经在票面上显示,备注栏还需要备注吗?有对应的文件支持吗?
老师,你好,我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗?工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
投资分红转增实收资本后,工商办理了增资了,税务还需要怎么备案,跟分录怎么做
没有取得那么多发票
调增后,利润多2万,但是21年后半年有工资把利润减下去了这样也行吧谢谢这样也行吧
您好,不好意思,没理解您说的
您好,您业务真实即可
调增后22年用不用做分录谢谢
您好,无票支出做纳税调增,不需要分录
我暂估时候分录是 借:管理费用 —暂估 贷:其他应付款—暂估
这会账上 其他应付款—暂估数
您好,那没问题,暂估是正确的
那现在账上其他应付款有数用不用销
您好,不需要核销的
但是这个取得回来的暂估用现金付的
您好,那您付款时借其他应付款