同学,你好 正常申报
老师您好,十月份开了一张八月份开错的票,红冲了。我这个月申报增值税怎么申报,要算上这个新开的票吗?
老师您好,我在2月份开了一张错误红字信息表但是我在当月申请撤销了,当月又开了一张正确的红字信息表。但是现在是3月份我要报2月份的税发现电子税务局上面的进账转出金额把我2月份开错的那张税额都算进去了?像这种要怎么做?我已经更新了。
老师,您好,我想问一下,我们公司从2月份开始变成一般纳税人,去年11月份的时候开错了一张普票,漏作废了,今年6月份红冲了,但是我申报的时候没有显示出这张发票来,我现在要更正申报的话要怎么操作?相当于我红冲这张发票的税应该抵了,但是没有抵
一般纳税人企业在去年12月份有两张13%的普票开错了巳在今年1月份冲红,那么在今年1月份申报12月份税款时,开错的这两张普票还需要正常申报吗?
老师 您好 我收到一张劳务费发票2月份的 正常应该在2月份申报的 但是他开错了这个月红冲 所以可以本月不申报嘛
谢谢老师
不客气,祝工作顺利