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一般纳税人企业在去年12月份有两张13%的普票开错了巳在今年1月份冲红,那么在今年1月份申报12月份税款时,开错的这两张普票还需要正常申报吗?

2022-01-04 15:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-04 15:17

你好 需要正常申报的

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快账用户3751 追问 2022-01-04 15:18

那在申报1月份税款时红冲的再负数申报是吗

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齐红老师 解答 2022-01-04 15:21

1月份不再开对应的蓝字发票的话 是的

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相关问题讨论
你好 需要正常申报的
2022-01-04
同学,你好 正常申报
2024-02-20
你好;    你这个 之前12月开票的分录 怎么做账的; 我看看怎么处理  ;    是发票开错了要重新开票吗   
2023-02-10
24 年 1 月通常不用就该笔收入交个人所得税。因为红冲及重开发票应调整 23 年账务,将相关收入确认在 23 年。24 年 1 月申报时,按调整后的 23 年 12 月实际收入情况填写,该笔收入不体现在当月申报数据中,汇算清缴时再按调整后全年数据申报。若为定期定额征收,红冲对当期影响可能不大,但年度汇算时应向税务机关说明情况。
2025-04-25
你好对的 是这么做的
2024-01-07
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