同学,你好 借:管理费用-职工福利费 贷:银行存款

我想问一下,收到稳岗津贴会计分录怎么写,最近这几个月社保老是有自动缓缴的,然后我申请提前扣费了,我这个分录又要怎么写?8月份的我这样写对吗,老师
你好老师,我想问个分录,我们平时收到福利费发票是,我们借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款,因为我们是制造业,我们涉及分摊,分摊福利费时我们借声生产成本贷应付职工薪酬福利费,可是我们有时发票当月没到,我闷当月要分摊福利费需要计提,计提我们应该做什么分录,本来我们以前计提借管理费贷应付职工薪酬福利费,现在要求应付职工薪酬下的福利费科目要平,,那我计提在贷方,我的就不平了,这个怎么做比较合理啊
老师,我想请问一下,像这种年会的现金奖励,是要并入每个人的12月份的工资里面,一并申报计算个税吗?入账的时候,这笔4700的现金奖励,是计入“应付职工薪酬-福利费”科目吗?
老师 我收到一张个人到税务局开的劳务发票,金额是2970.30,税金是29.70(增值税1%)的普票,请问我要怎么做会计凭证,因为还要交个税,请问申报个税的收入是2970.30,还是3000?
请问老师,我收到一张茶叶普票10000元,想计入职工福利费,请问会计分录怎么写,这个还需要申报个税吗?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
用报个税嘛?
同学,你好 不需要的