你好 你税务局要求直接补税还是怎么 大部分直接补税 不申报的
金税盘在12月份已经抵扣了,1月份想进项税转出,申报表在附表二如何填写,进项税转出的金额填在哪栏里,是填在免抵退税办法不得抵扣的进项税额,还是填在其他应作进项税额转出的情形里
请教一个问题,8月份我增值税纳税申报表附表二里,进项税转出多转了金额,现在怎么填可以冲掉多填的进项税转出
税务局要求做2019年9月份进项税额转出,是直接在附表二进项税额转出那栏填写就可以了吗?十月份的增值税申报表还需要改吗。
老师,我们请的事务所来看账,发现我2020年有个进项税转出没有转出,我要在2021年转出,我在填写申报表附表二的时候,填写在那一栏次呢
老师,6月增值税已经申报完成,税局通知要在6月做出口业务自查,进项转出,请问是在附表二中的‘纳税检查调减进项税额’,这一栏次填写进项转出税额吗?
老师,我这边有个问题,我们公司在百色,我也是百色的会计,然后我们老板突然给我一个南宁的公司报税,报个税,然后我也不知道该公司有没有开银行账户,有没有流水,我每个月查询都没有开票收入,我就报0税,请问这种情况,我因为需要了解那些信息才能保证我的风险
老师,用一般户收项目款,会有风险吗?基本户用来发放工资,社保,税费扣款,员工报销。
郭老师,我们从个体户公户转款到经营者私户,每个月30-50万,一年500万转到私户,要交什么税吗
其他应付款,预收账款会隐匿收入吗,隐匿收入会影响所有者权益吗
所有者权益怎么做少,所有者权益拿票,做亏一点吗?
老师,如果要求整改2023年度的加计抵减,能不能在今年整改,不追溯到2023年呀
非货币性资产交换,什么时候才用固定资产清理这个科目
无收入,生产成本不结转到库存商品吗
您好,老师,我这边客户分为国内客户和国外客户,然后在国外客户中再细分一般贸易客户,阿里巴巴平台客户和中国制造网平台客户,最后在一般贸易客户下面细分马来西亚,日本,新加坡和中国香港,中国澳门,我这样建立国外客户档案是否可行?有没有不妥的地方?麻烦老师给我一些实务经验,以便我了解怎样进行客户分级和建立档案
A公司的股东是B公司,现在需要把股东换成两个自然人,是登录A公司的电子税务局,采集印花税,选择股权转让就可以了吗?老师
不是申报,就是这样的自查表
可以可以这么做的
老师,这个应该不牵扯到补税吧?
这个不清楚,你需要再查呀,你查一下,你看一下多底库了没有不就行了
老师,在申报表上查了5年的增值税申报表,进项税额转出的只有几万的留抵退税,没有上表说的进项税额转出,那是不是在上表上都填0就可以了?还是说我还需要把19-23年的进项票看一下,看看哪些是需要转出未转的也要反映上?
你好,你需要体现你进项转出了多少,然后应该进项转出多少,这个差额就是不正确的。
我看了申报表发现上表中有的进项转出是0,应该进行转出多少,我只有看票和实际业务才知道呢?刚接手三个月的企业,所以我才问您是不是需要看19-23年的进项票?
你看下你有不抵扣勾选择选项吗?就是你进项并没有多抵扣
老师,我在电子税务局里没有查到不抵扣勾选记录,老师帮忙看看这些地方怎么填写?这个企业是出口退税企业,但没有出口退税过,只是申报过增值税留抵退税
你好,不抵扣勾选他选择了之后附表二,哪里也不填写。
看一下你的底裤清单里面有没有?
老师 看了抵扣清单,其中住宿费抵扣了60元进项税,知识产权抵扣了300元进项税,其他都是采购库存商品抵扣的进项税,老师帮忙看下怎么填写,第一次填写,不太清楚,麻烦您了
你好,那你免税对应的进项抵扣了没有?
老师,您说确定要退税的先不申报,不退税的可以申报,那我这里的进行税额转出怎么填写数据呢?是不是等申请退税时再计算,现在填写0?还是说现在要计算出来填写上呢?
你好,你如果不是免税的,不用进项转出啊,你不是转内销吗?和内销一样正常做账务处理,一样交税。
老师 也就是说我没退税,进行转出自查表就填写0,但出口的哪些没确认收入不影响吗?老师帮忙看下这个表这样填写有问题没?
对的,是的,没有问题的,可以的,你里面的数据我不敢给你确定。