你好 你税务局要求直接补税还是怎么 大部分直接补税 不申报的
金税盘在12月份已经抵扣了,1月份想进项税转出,申报表在附表二如何填写,进项税转出的金额填在哪栏里,是填在免抵退税办法不得抵扣的进项税额,还是填在其他应作进项税额转出的情形里
请教一个问题,8月份我增值税纳税申报表附表二里,进项税转出多转了金额,现在怎么填可以冲掉多填的进项税转出
税务局要求做2019年9月份进项税额转出,是直接在附表二进项税额转出那栏填写就可以了吗?十月份的增值税申报表还需要改吗。
老师,我们请的事务所来看账,发现我2020年有个进项税转出没有转出,我要在2021年转出,我在填写申报表附表二的时候,填写在那一栏次呢
老师,6月增值税已经申报完成,税局通知要在6月做出口业务自查,进项转出,请问是在附表二中的‘纳税检查调减进项税额’,这一栏次填写进项转出税额吗?
投资总额和当前时间有效的投资方信息中投资金额之和不同
甲公司固定资产房产与乙银行资产包进行置换,按评估价值,如甲资产账面价值4000万,评估价值14000万,那评估后的价值14000万,置银行等额价值14000万资产或者置换银行19000万的资产包,会计分录怎么做,涉及到哪些税?
老师,由有限合伙企业控股的公司工商年报填控股情况写其他还是私人控股呢?
老师,个体户,做一些建筑维修改造的活儿,结转成本的时候,应该用什么科目?分录是什么?
们有现金流量自动生成表吗?
公司增加经营范围需要注意什么
老师您好啊,我们公司是个商贸公司啊,嗯,我们现有个产品a卖给了b公司,b公司已经打款进来了,要求我们开票,但是我们的a公司还没从供应商那边进货进过来,可以先给这个b公司开票么
老师,个体户,做一些维修改造的活儿,结转成本的时候,应该用什么科目?
需要向境外单位支付培训费(账务系统的培训)。需要缴纳哪些税费
出口货物怎么看是根据fob,还是cif还是cfr确认收入呢,是每笔收入确认方式都可以不一祥吗,及相关会计分录
不是申报,就是这样的自查表
可以可以这么做的
老师,这个应该不牵扯到补税吧?
这个不清楚,你需要再查呀,你查一下,你看一下多底库了没有不就行了
老师,在申报表上查了5年的增值税申报表,进项税额转出的只有几万的留抵退税,没有上表说的进项税额转出,那是不是在上表上都填0就可以了?还是说我还需要把19-23年的进项票看一下,看看哪些是需要转出未转的也要反映上?
你好,你需要体现你进项转出了多少,然后应该进项转出多少,这个差额就是不正确的。
我看了申报表发现上表中有的进项转出是0,应该进行转出多少,我只有看票和实际业务才知道呢?刚接手三个月的企业,所以我才问您是不是需要看19-23年的进项票?
你看下你有不抵扣勾选择选项吗?就是你进项并没有多抵扣
老师,我在电子税务局里没有查到不抵扣勾选记录,老师帮忙看看这些地方怎么填写?这个企业是出口退税企业,但没有出口退税过,只是申报过增值税留抵退税
你好,不抵扣勾选他选择了之后附表二,哪里也不填写。
看一下你的底裤清单里面有没有?
老师 看了抵扣清单,其中住宿费抵扣了60元进项税,知识产权抵扣了300元进项税,其他都是采购库存商品抵扣的进项税,老师帮忙看下怎么填写,第一次填写,不太清楚,麻烦您了
你好,那你免税对应的进项抵扣了没有?
老师,您说确定要退税的先不申报,不退税的可以申报,那我这里的进行税额转出怎么填写数据呢?是不是等申请退税时再计算,现在填写0?还是说现在要计算出来填写上呢?
你好,你如果不是免税的,不用进项转出啊,你不是转内销吗?和内销一样正常做账务处理,一样交税。
老师 也就是说我没退税,进行转出自查表就填写0,但出口的哪些没确认收入不影响吗?老师帮忙看下这个表这样填写有问题没?
对的,是的,没有问题的,可以的,你里面的数据我不敢给你确定。