你好,如果是普通发票的季度末的那个月结转到营业外收入就可以的,不用结转到未交增值税

你好、老师、想问一下、小规模纳税人季度收入不超过30万、增值税减免 不纳税、应交税费-未交增值税 这个科目余额 怎么结转?
老师,您好!请问小规模纳税人期末增值税需要结转吗?借:应交税费—应交增值税,贷:应交税费—未交增值税,需要这样吗
老师小规模纳税人,当月开普票超过30万增值税全额缴纳,做会计凭证的时候发生业务的凭证已经做了借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额,那当月结转时候要做结转增值税 借:应交税费—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税吗?
老师好,小规模纳税人,收入在30万内,编辑会计凭证有应交税费销项税,请问还需要每月结转到应交税费未交增值税这个科目吗?
老师好,小规模30万以内的增值税,要结转到营业外收入,请问摘要都是结转增值税,分录是借应交增值税,贷应交税费未交增值税,然后再借应交税费未交增值税,贷营业外收入。这样对吗?
老师新公司申报企业所得税时利润只有0.07元,税费0.02元需要缴纳吗
请问老师:种植农作物的土地租赁合同需要缴纳印花税吗?
您好,有家企业,有美元账户和人民币账户,内部转账的时候,日记账里,凭证生成时有差额,这种情况怎么处理呢?
请问计提社保时候把单位个人算一起了,现在缴纳社保怎么做分录
根据材料,人工,费用计算完工产品成本;根据产品计算方法结转销售产品成本什么意思?怎么操作的
老师请问一下,坏账损失算资产损失吗
计提时候社保费包括单位个人的了,要更正吗
开个人发票,抬头要填什么?
6月计提收入未提税金,实际报税时申报了,7月冲回了计提,现在报7-9月的税要怎么处理?
老师请问这个销售额是不是根据7-9月份的系统统计的开票金额和未开票金额统计的一起报税?比如是系统自动提示开票45万,但是另外还有2万属于未开票,是不是要报税金额合计一起就是47万
那是专用发票的话,月末结转分录怎么做呢?
不结转 缴纳的时候,借应交税费应交增值税贷银行