是的,按财产租赁交印花税0.1%

公司用员工的私车,和员工签订汽车租赁协议恰当还是私车公用协议恰当?约定每月租赁费5000元,员工需要交个税嘛?
为了报销相关的油费和车辆修理费,需要按私车公用——方法1:签订合同租金100元/月,3个月支付一次,是不是可以以收条入账?公司交什么税?这个租金需要申报个税吗?以工资薪金还是财产租赁申报个税?免增值税及附加了,员工方面需要交印花税吗?有没有其他办法处理,让员工去交印花税也麻烦。
广西省的企业名下无车辆,跟员工签订车辆租赁协议的,可以在协议中约定按当月用车公里数1元一公里补贴发到工资中吗?租车协议是否有效?租车协议无具体的金额还需要报印花税吗?
私车公用,与员工签订租赁协议,每月500元,员工申报个税财产租赁所得,印花税还需要报么,员工和企业都需要交印花税么
老师,与员工签订租车租金每月500元,属于员工取得的财产租赁所得,未超过800元,无须缴纳个税,那就此业务还需要给他去申报个税吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那个人怎么申报,去税务局申报么,还是能自行申报
金额不足1元的不用交