不好意思,我刚才给你回复了,你要重新提问的话,你再重新提问吧,我们接了问题之后不好退回。
小规模纳税人3月份开错了一张1个点的专票,现在4月份需要冲红,但是4月份开专票是3个点,请问重新开票怎么处理?
公司4月份从小规模转为一般纳税人,但4月份冲红了一张开的1个点的专票,现在申报应该怎么填?
你好,今年1-11月是小规模纳税人。12月1号申请一般纳税人。10月的时候开了张普通发票,现在12月改成一般纳税人是不是可以先红冲,再重新开一张专票?
老师,请问一下12月是小规模开了一张1个点的,1月份是一般纳税人,冲红了那张1个点的,重新开了一张金额一样但是税率是6%,这种该怎么申报,收入都是负数了
老师,请问一下12月是小规模开了一张1个点的,1月份是一般纳税人,冲红了那张1个点的,重新开了一张金额一样但是税率是6%,这种该怎么申报,收入都是负数了
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
你说的那个方法是7030/1.01*0.01=69.60 69.6/6%=1160?这个填到销售额里面?1160*6%=69.6 实际税额是328.32
你好,负数是69.6 然后正数再加上这个负数,不就是你等于328点几的那个。
那个1160填负数吗
对的,是的,填写复数。
还是不太理解这个,我理解的是7030/1.01=6960.39 6960.39*0.01=69.60 然后7030/1.06-6960.39=-328.31 7030/1.06*0.06-69.6=328.32
现在没有1%的销售额, 你打算这个销售额在哪里填写啊,你说一下。
如 果 在6%销售额里面,你填写这个销售额,填写6960.39,你的税额对吗。
不对,没有减掉那个1%
6632.08-1160 你的销售额应该填写这个。
关键是我不理解,不懂为啥要减1160,1160这个是69.6/0.06=1160 这个数咋来的
1%的税额换算成6%, 我前面说了很多次,关键的字你要自己提取
所以销售额哪里是填6632.08-1160=5472.08
是 6632.08-1160 你的销售额应该填写这个
7030/1.01*0.01=69.60 69.6/6%=1160?这个填到销售额里面?税额自动跳,这收入对不上吧,税务账户显示收入是-328.32 税额是328.32 上次问的我说这个,老师你也说是的
6632.08-1160=5472.08 你好 销售额填写这一个
填了,申报不成功,【存根联明细】中的金额合计项[6632.08]不能大于【附表一】中的第1列的“第(1+2+3+4+5)+(8+9+10+11+12)+17行”相加后的销售额项数据[5472]!!
那就去税务局那边申报的。
税务局也是这样填吗,那收入对不上也没关系吗
你好,你想要税额销售额,对起来不行,做不到这个明白吗?
你税务局同意销售额一致,税额不一致嘛,我们这边是不同意的,不允许多抵扣。