不好意思,我刚才给你回复了,你要重新提问的话,你再重新提问吧,我们接了问题之后不好退回。

小规模纳税人3月份开错了一张1个点的专票,现在4月份需要冲红,但是4月份开专票是3个点,请问重新开票怎么处理?
公司4月份从小规模转为一般纳税人,但4月份冲红了一张开的1个点的专票,现在申报应该怎么填?
你好,今年1-11月是小规模纳税人。12月1号申请一般纳税人。10月的时候开了张普通发票,现在12月改成一般纳税人是不是可以先红冲,再重新开一张专票?
老师,请问一下12月是小规模开了一张1个点的,1月份是一般纳税人,冲红了那张1个点的,重新开了一张金额一样但是税率是6%,这种该怎么申报,收入都是负数了
老师,请问一下12月是小规模开了一张1个点的,1月份是一般纳税人,冲红了那张1个点的,重新开了一张金额一样但是税率是6%,这种该怎么申报,收入都是负数了
在吗,老师,麻烦问一下我是一般纳税人,我是销售方,我现在准备冲红10月份的发票,我可以对10月份发票部分冲红吗,这张发票对方已经抵扣了
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按季度申报定额票普通票上个月不小心开增值票了,可以开红字发票吗
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公司卖的旧设备可以开发票吗
出口发票开票开错,本来是免税的发票,开成了13个点的征税发票,那这月报税只能先缴税,下月再申请退回吗
你好,房地产公司的水土保持补偿费应该记在那个成本科目?
融资租赁机器名义货价100元,账务处理
您好老师,我公司是一般纳税人运输公司,25年新增业务装卸费按简易计税3%开普票,去年就一张发票,26年1月份我开票时忘了直接按6%税率开了普票,这个月申报时才发现这个,会有问题吗
你说的那个方法是7030/1.01*0.01=69.60 69.6/6%=1160?这个填到销售额里面?1160*6%=69.6 实际税额是328.32
你好,负数是69.6 然后正数再加上这个负数,不就是你等于328点几的那个。
那个1160填负数吗
对的,是的,填写复数。
还是不太理解这个,我理解的是7030/1.01=6960.39 6960.39*0.01=69.60 然后7030/1.06-6960.39=-328.31 7030/1.06*0.06-69.6=328.32
现在没有1%的销售额, 你打算这个销售额在哪里填写啊,你说一下。
如 果 在6%销售额里面,你填写这个销售额,填写6960.39,你的税额对吗。
不对,没有减掉那个1%
6632.08-1160 你的销售额应该填写这个。
关键是我不理解,不懂为啥要减1160,1160这个是69.6/0.06=1160 这个数咋来的
1%的税额换算成6%, 我前面说了很多次,关键的字你要自己提取
所以销售额哪里是填6632.08-1160=5472.08
是 6632.08-1160 你的销售额应该填写这个
7030/1.01*0.01=69.60 69.6/6%=1160?这个填到销售额里面?税额自动跳,这收入对不上吧,税务账户显示收入是-328.32 税额是328.32 上次问的我说这个,老师你也说是的
6632.08-1160=5472.08 你好 销售额填写这一个
填了,申报不成功,【存根联明细】中的金额合计项[6632.08]不能大于【附表一】中的第1列的“第(1+2+3+4+5)+(8+9+10+11+12)+17行”相加后的销售额项数据[5472]!!
那就去税务局那边申报的。
税务局也是这样填吗,那收入对不上也没关系吗
你好,你想要税额销售额,对起来不行,做不到这个明白吗?
你税务局同意销售额一致,税额不一致嘛,我们这边是不同意的,不允许多抵扣。