不好意思,我刚才给你回复了,你要重新提问的话,你再重新提问吧,我们接了问题之后不好退回。
小规模纳税人3月份开错了一张1个点的专票,现在4月份需要冲红,但是4月份开专票是3个点,请问重新开票怎么处理?
公司4月份从小规模转为一般纳税人,但4月份冲红了一张开的1个点的专票,现在申报应该怎么填?
你好,今年1-11月是小规模纳税人。12月1号申请一般纳税人。10月的时候开了张普通发票,现在12月改成一般纳税人是不是可以先红冲,再重新开一张专票?
老师,请问一下12月是小规模开了一张1个点的,1月份是一般纳税人,冲红了那张1个点的,重新开了一张金额一样但是税率是6%,这种该怎么申报,收入都是负数了
老师,请问一下12月是小规模开了一张1个点的,1月份是一般纳税人,冲红了那张1个点的,重新开了一张金额一样但是税率是6%,这种该怎么申报,收入都是负数了
注会会很难考吗,一年备考3科通过率大不
这里股票的发行费,为何计入成本,方老师讲股票的发行费很独立,冲减资本公积。第三张是方宁老师的教案
同样都是现金捐赠,为何一个确认捐赠收入,一个不能确认捐赠收入?
麻烦老师看一下,第三题的第三小问,我算出来始终等于5,答案给的20,麻烦老师解答一下!
老师!怎么判断哪个方案适合谁?
你好老师,这个应交税费应交增值税进项税额,和应交税费应交增值税销项税额,进项税额转出余额,怎么对冲掉呢
老板嫌未分配利润太多,怎么做能在不少交企业所得税的情况下减少未分配利润
老师,发票到货没到怎么入账?
老师可以给我讲解下这个第四题吗?
用来勾选出口退税的,不小心勾成进项抵扣了,次月才发现怎么办
你说的那个方法是7030/1.01*0.01=69.60 69.6/6%=1160?这个填到销售额里面?1160*6%=69.6 实际税额是328.32
你好,负数是69.6 然后正数再加上这个负数,不就是你等于328点几的那个。
那个1160填负数吗
对的,是的,填写复数。
还是不太理解这个,我理解的是7030/1.01=6960.39 6960.39*0.01=69.60 然后7030/1.06-6960.39=-328.31 7030/1.06*0.06-69.6=328.32
现在没有1%的销售额, 你打算这个销售额在哪里填写啊,你说一下。
如 果 在6%销售额里面,你填写这个销售额,填写6960.39,你的税额对吗。
不对,没有减掉那个1%
6632.08-1160 你的销售额应该填写这个。
关键是我不理解,不懂为啥要减1160,1160这个是69.6/0.06=1160 这个数咋来的
1%的税额换算成6%, 我前面说了很多次,关键的字你要自己提取
所以销售额哪里是填6632.08-1160=5472.08
是 6632.08-1160 你的销售额应该填写这个
7030/1.01*0.01=69.60 69.6/6%=1160?这个填到销售额里面?税额自动跳,这收入对不上吧,税务账户显示收入是-328.32 税额是328.32 上次问的我说这个,老师你也说是的
6632.08-1160=5472.08 你好 销售额填写这一个
填了,申报不成功,【存根联明细】中的金额合计项[6632.08]不能大于【附表一】中的第1列的“第(1+2+3+4+5)+(8+9+10+11+12)+17行”相加后的销售额项数据[5472]!!
那就去税务局那边申报的。
税务局也是这样填吗,那收入对不上也没关系吗
你好,你想要税额销售额,对起来不行,做不到这个明白吗?
你税务局同意销售额一致,税额不一致嘛,我们这边是不同意的,不允许多抵扣。