咨询
Q

那我这账怎么做呢,打款金额也和开票不一致啊

2024-02-21 11:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-21 11:10

账上 还是按发票的来 这样你的发票上面的金额,还有你账上的主营业务收入和你增值税申报表的销售额不一致。

头像
快账用户5480 追问 2024-02-21 11:10

可以调回一致吗

头像
齐红老师 解答 2024-02-21 11:11

调成一致的可以 但是差额放到营业外收支

头像
快账用户5480 追问 2024-02-21 11:12

好的,谢谢

头像
齐红老师 解答 2024-02-21 11:12

不用客气,工作愉快

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
账上 还是按发票的来 这样你的发票上面的金额,还有你账上的主营业务收入和你增值税申报表的销售额不一致。
2024-02-21
同学你好 是委托付款的吗
2022-08-25
您好,这个的话,不开票的话,车船税我们可以做税金及附加,然后保险这个做管理费用,只不过汇算调增,这个就行
2024-07-24
哪个多?后续还会补差吗
2022-04-12
我同学我们开发票的时候借应收账款贷准营业务收入带应缴税费,然后呢,嗯,如果说咱采购的发票没有到的话,可以借主营业务成本贷应付账款,暂估如果到了的话,借库存商品,借应交税费,应交增值税进项税额贷应付账款,然后借主营业务成本贷库存商品,后期付款的时候记应付账款贷银行存款。通过这个应收和应付过渡就可以了。
2023-01-01
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×