收银系统要是单独一个系统。计入无形资产,他要是和电脑放在一起用的,你就和电脑放在一起做固定资产。
想问一下就是公司正在装修,还没有完工呢 。目前一共花了200多万 都是零星支出 买个零件几千的 ,买个灯几万,做个地暖十几万的这种 我是直接计入管理费用-装修费呢 还是先计入长期待摊费用 等完工了在分期摊销呢?也有给工人发工资的,还有是支付给给人采买东西,和生活费的都怎么做账呢
老师 您好,请问购入无形资产最账务处理是如何做的呢,我的理解是借:无形资产 贷:银行存款 做摊销:借:累计摊销 贷:无形资产 借:管理费用 贷:累计摊销 是这样的吗 每月的 累计摊销和无形资产两个科目一个贷一个借 金额一样 代表什么意思呢 如果摊完了 还有金额会存在这两个科目的吗
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
请问一下老师就是我们公司购买了一个别人开发的收银系统花了88000,我怎么做账务处理,现在还在测试阶段还没正式使用,我是计入无形资产进行摊销吗?还有门店装修的的是不是计入长期待摊费用进行摊销,像这个无形资产和装修摊销的年限是几年
老师,我们是酒店管理公司(小规模),收到的设计费发票应该计入哪个会计科目?(设计费的产生的是我们经营酒店的房屋设计而产生的设计费50万),老师,还有一个疑问,1、针对长期待摊费用这个科目,收到设计费发票,借:长期待摊费用贷:银行(设计费发票附在分录后)。比如12月份酒店开始运营,那就12月份将长期待摊费用摊销到每个月(当月使用当月摊销原则),借:主营业务成本或管理费用8333.33待:长期待摊费用8333.33(按5年摊销,50万➗60=8333.33)老师,你们看一下问题一和问题二这样做对吗?有错误麻烦指导一下哈,谢谢老师
老师 收入的确认时间的政策吗
同一个人其他应收款和其他应付款有余额,怎么才能把做分录让这个往来减少
企业汇算清缴后最终退税7272万元,应交税费科目贷方余额716万,请问该如何做会计分录
内账年末要做什么工作或者报表
老师这个预付账款原来贷方有余额10000元,后来拿发票报销后之前会计做了把预付做成贷方余额这个分录正确吗
老师公司法人做股权变更还用写什么分录吗
老师公司的法人股权变更有利润交个税,股息红利所得,在哪交个税,直接在税务局交吗
老师,请问这套全盘账会计有包括餐饮行业的吗
老师你好,请问设备安装调试服务费是开几个点的税率呀?
项目上 租的甲方的房子,不给开发票,我们自己改造了卫生间,开了10万的建筑服务工程服务发票,卫生间改造费,这个发票,怎么做账合适。
就是一个小程序
应该是无形资产吧?
小程序这个既无形资产对的。
那这个摊销年限是多少年
要是合同有使用年限就按合同没有的就按10年。
好的谢谢老师,装修的摊销几年
自己的房子就5年,要是租赁的就按剩余的租赁期。
好的谢谢老师
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!
老师我刚刚看了那个合同上收银系统写的一年,续期还要另外交费,那我这个无形资产按一年摊销没
你们到底有没有所有权呢?看你这个描述后面还续费应该是使用权呢。使用权是不计入到无形资产的直接计入销售费用就行了。
哦哦这样是吧,那好的那我直接做费用,谢谢老师
是的,直接做费用是对的,因为咱没有所有权。