你好,六月份你主营业务成本300,工程施工100,是这个意思吧?都六月份已经结转过了,成本怎么还要在今年结转?
老师,我们是小规模建筑企业,6月份成立,至今发生施工成本大约50万,完工了大概80%,对方只给了4万5的工程款,开了普票,我确认了4万5的收入,成本该怎么结转啊?是全部结转?还是按多少的比例结转啊?
老师,我们是小规模建筑企业,6月份成立,至今发生施工成本大约50万,完工了大概80%,对方只给了4万5的工程款,开了普票,我确认了4万5的收入,成本该怎么结转啊?是全部结转?还是按多少的比例结转啊?
老师,我在做7月份的账的时候发现6月份有一笔20万发票没有冲减暂估负数的分录,直接的结转成本了,如果我在7月份做暂估红冲的分录的话,结转成本的时候借主营业务成本贷工程施工(工程施工科目是0),这个情况怎么冲减呢,建筑也业的
郭老师我是建筑行业,然后2023年6月份给甲方开票400万,然后成本我结转300万,在施工成本是100万,那么2024年1月份开发票235万,截止1月份总得施工成本是500万,就是包括2023年6月份的在施工成本,那么在结转2024年1月份的施工成本时,是单独把2023年6月份在施工的成本金额单独结转到2024年1月份的成本里还是连同后期的施工成本一起结转呢
老师我是建筑行业,然后2023年6月份给甲方开票400万,然后成本我结转300万,在施工成本是100万,那么2024年1月份开发票235万,截止1月份总得施工成本是500万,就是包括2023年6月份的在施工成本,那么在结转2024年1月份的施工成本时,是单独把2023年6月份在施工的成本金额单独结转到2024年1月份的成本里还是连同后期的施工成本一起结转呢
交易型金融资产,成本是400元,公允价值是480元,那会计基础是400元还是480元?计税基础是?是属于递延负债,还是递延资产?
老师请问一下公司没有计提社保直接交的咋样做凭证
个人出租小轿车一个月3万到税务局代开发票交啥税?
补计提2年前的工资,已经发了。借未分配利润,贷应付职工工资。 但是在年报里怎么体现呢?填写在哪里
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企业所得税年报过了今天还能修改吗
老师,假设一个个人,接了一个消防工程,挂靠在另外一家建筑公司B公司,工程总价价税合计300万,B公司收取10%的管理费,也就是30万。个人这边有一家商贸公司C公司能够提供材料,还有一家劳务公司D公司能够提供劳务,所以和B公司签了两份合同。站在B公司的角度他要交的销项税额是300/1.09*0.09=24.77万。如果当时谈的那10%的管理费用占比的销项税额由B公司自己承担,那C材料公司需要开多少材料发票才能抵扣平B公司的销项税呢?老师可以教一下详细的计算步骤吗?谢谢了
收到已注销公司承兑汇票怎么做帐,钱已到帐,对方不需要开票
收到已注销公订承兑汇票怎么做帐
计提当月的人员工资,还未发放,必须要申报个税吗
老师我永准确的数说下啊,上面那个数是举例的 2023年6月份开票不含税金额是4435508.72元 然后截止2023年6月份施工总成本6473206.43元 然后我结转已完工成本是4255485.91元,这样再施工成本就是2217720.52
六月份已经结转的成本,你结转的正确的吗?今晚的是正确的话,你为什么今年还得结转六月份的
老师我没结转6月份的,我要结转2024年1月份的,就是在2023年6月份结转成本后还有剩余没结转的成本,那么我结转2024年1月份成本时就把所有的施工成本在重新结转就行是吧,不管截至6月份的那个剩余的施工成本,就是把6月份剩余的施工成本+后期的施工成本合一起来就转施工成本是吧
对的,是的,你结转的是你2024年一月份对应的收入。
老师那这个建筑业结转成本除了完工百分比法还有什么方法呢
你可以根据你的毛利润来,一般10%-20%。
(收入-成本)/收入是吧老师这样的毛利润
是的,对的,是这么做的。
老师税局要是问,你这是按什么来结转成本的该怎么说呢
没有完工之前,按照完工进度或者是毛利润。
这样说可以的吗,一般都是按照完工进度吧,按毛利润是不是这样说不行呢
是的,可以的,可以这么做的。
老师麻烦您帮我看看我的成本结转表这样弄可以的吧
可以的,可以这么做的。
您看看还需要在完善哪里吗
如果只算成本的话,这一个就够用。
老师那我结转成本摘要就写结转某某项目的施工成本是吧
可以的,可以这么做的。