你好,六月份你主营业务成本300,工程施工100,是这个意思吧?都六月份已经结转过了,成本怎么还要在今年结转?

老师,我们是小规模建筑企业,6月份成立,至今发生施工成本大约50万,完工了大概80%,对方只给了4万5的工程款,开了普票,我确认了4万5的收入,成本该怎么结转啊?是全部结转?还是按多少的比例结转啊?
老师,我们是小规模建筑企业,6月份成立,至今发生施工成本大约50万,完工了大概80%,对方只给了4万5的工程款,开了普票,我确认了4万5的收入,成本该怎么结转啊?是全部结转?还是按多少的比例结转啊?
老师,我在做7月份的账的时候发现6月份有一笔20万发票没有冲减暂估负数的分录,直接的结转成本了,如果我在7月份做暂估红冲的分录的话,结转成本的时候借主营业务成本贷工程施工(工程施工科目是0),这个情况怎么冲减呢,建筑也业的
郭老师我是建筑行业,然后2023年6月份给甲方开票400万,然后成本我结转300万,在施工成本是100万,那么2024年1月份开发票235万,截止1月份总得施工成本是500万,就是包括2023年6月份的在施工成本,那么在结转2024年1月份的施工成本时,是单独把2023年6月份在施工的成本金额单独结转到2024年1月份的成本里还是连同后期的施工成本一起结转呢
老师我是建筑行业,然后2023年6月份给甲方开票400万,然后成本我结转300万,在施工成本是100万,那么2024年1月份开发票235万,截止1月份总得施工成本是500万,就是包括2023年6月份的在施工成本,那么在结转2024年1月份的施工成本时,是单独把2023年6月份在施工的成本金额单独结转到2024年1月份的成本里还是连同后期的施工成本一起结转呢
老师,请问铲车,十轮卡加油是记入生产成本还是制造费用呢?(董孝彬老师)
您好老师,问对方企业买货物,付了10000,开进发票9200,还有多的800是其它款项对方不开票,应付借方还有余额。怎么办?
没有经验有初级,40+考中级有必要吗
老师好,收到医保局退的以前,因基数下调退的医保费这个分录怎么做
老师,甲会计下班后发档案室有两天都没有锁可需要跟领导汇报
一般纳税人,刚申请的票种核定,添加的项目税率为3,为什么?怎么调成13
我们公司和分包方结清工程款 是我们开结清证明给分包方 还是分包方给我们开结清证明 证明款项结清了
老师,请问下,印花税,只计提销售的可以吗.?还有一个问题,就是当月销售80万,退货了40万,那是根据80万计提还是40万计提
老师请问一下、如果是个人从公司买了一批货(应收账款)、他一直没钱付、 然后他拿一批他自己的货其来公司抵债、 没有发票。这种可以吗。该怎么分录抵消才是正确
围栏安装工程应该怎么开发票
老师我永准确的数说下啊,上面那个数是举例的 2023年6月份开票不含税金额是4435508.72元 然后截止2023年6月份施工总成本6473206.43元 然后我结转已完工成本是4255485.91元,这样再施工成本就是2217720.52
六月份已经结转的成本,你结转的正确的吗?今晚的是正确的话,你为什么今年还得结转六月份的
老师我没结转6月份的,我要结转2024年1月份的,就是在2023年6月份结转成本后还有剩余没结转的成本,那么我结转2024年1月份成本时就把所有的施工成本在重新结转就行是吧,不管截至6月份的那个剩余的施工成本,就是把6月份剩余的施工成本+后期的施工成本合一起来就转施工成本是吧
对的,是的,你结转的是你2024年一月份对应的收入。
老师那这个建筑业结转成本除了完工百分比法还有什么方法呢
你可以根据你的毛利润来,一般10%-20%。
(收入-成本)/收入是吧老师这样的毛利润
是的,对的,是这么做的。
老师税局要是问,你这是按什么来结转成本的该怎么说呢
没有完工之前,按照完工进度或者是毛利润。
这样说可以的吗,一般都是按照完工进度吧,按毛利润是不是这样说不行呢
是的,可以的,可以这么做的。
老师麻烦您帮我看看我的成本结转表这样弄可以的吧
可以的,可以这么做的。
您看看还需要在完善哪里吗
如果只算成本的话,这一个就够用。
老师那我结转成本摘要就写结转某某项目的施工成本是吧
可以的,可以这么做的。