借:管理费用 - 设备维护保养费 贷:预提费用 - 设备维护保养费 或者,如果你选择使用待摊费用账户: 借:待摊费用 - 设备维护保养费 贷:银行存款 / 现金 / 其他应付款(如果有预先支付的部分)

我想请教一个问题,我们公司2021年6月收到一张应支付的律师咨询费普通发票25万元,合同期是自2021.5.15-2022.5.14,但是我们的款项是2022年1月份才支付的,那么我6月份入账的时候会计分录怎么做呢? 未支付款项需要进行摊销吗?
老师好 4月份季付5、6、7三个月的房租,金额12000元! 请问4月份做:借:预付账款12000 贷:银行存款12000 5月份摊房租:借:管理费用-房租12000/(1+税率) 应交税费-应交增值税-进项税额12000/(1+税率)*税率 贷:银行存款12000 6月7月分录和5月一样 7月的时候再季付房租的话,和刚才的分录一样 这样做没问题吧老师? 贷:银行存款
老师好 ,请问一下公司买了一套家具,款项是3月支付的,发票和家具是6月份送到公司的,3月份付款时的分录如果有设预付账款是不是应该是借:预付账款 贷:银行存款,如果没有设预付账款科目是不是应该是借:应付账款 贷:银行存款 6月份收货及发票时借:固定资产 贷:预付账款或者应付账款,7月份计提折旧时借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧
老师:你好!如果是在今年6月份的时候发现往年账务处理有错:在计提第四季度末所得税时当时没有计提,结果在今年1月份的时候才计提的。但是没有用到以前年度损益这个科目去过渡,分录是:借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 ?请问还要调整吗?如果要调整的话要怎么做分录?
老师请问下,12月的电信费是分两次扣费的 一次是12月25号扣1-25号的, 然后1月初扣26-31号的,所以现在只扣了一笔,金额150,发票要1月份才有,本月做分录借:预付账款150,贷银行存款150,明年收到发票 了,借管理费用A,进项B, 预付账款150,银行存款C,这种跨年的这样做合适吗?要不要本月暂估电信费呢?
外贸企业出口二手设备能退税吗
老师,单位有2个内账会计,现在老板让2个内账会计记录的成本,费用,利润一致了,月底进行对账,有没有可以提供的意见呢。是建筑单位,涉及的项目有好几个,
老师,我是劳务派遣公司,劳务派遣人员工资在我们公司代发,社保在我们公司买,残保金应该由哪一方承担?
老师,收到水电费发票,公司开不了电子发票,怎么做票据分割
老师怎么扣公司保险呢?请指导一下,谢谢老师
老师,面试了一家电商,老板当天谈的时候 主要 讲的是 跟供应商的对账 平台订单的核对,还有 电商平台的 收入确定 是一个难点,税务推送 之前的两次推送都不一样,怎么弄呀
老师,工资16000一个月,计算工资日是26年1月25日到2月24日,2月24日我请假一天,请问我应该发多少钱?日工资是多少呢?
老师北京社保能一下补多少年的,想提前退
请家权老师解答 老师,标书需要资产负债表,新作的资产负债表为了增加未分配利润,减少了其他应付款,这样可以吗?应该注意调整哪些地方?
老师您好,刚注册的公司从公司发工资并申报个税,但不给员工买社保风险大吗,实务操作可行吗
老师, 记待摊或者管理费用都行是吗?
同学你好 对的 是这样的