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请问24年 1月没有开过销项票 现在该申报增值税了,是把进项税放到下月抵扣吗?

请问24年 1月没有开过销项票 现在该申报增值税了,是把进项税放到下月抵扣吗?
2024-02-21 15:15
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-21 15:18

可以的,可以不勾选计入待认证进项税额做账。我们实际抵扣时再勾选。

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可以的,可以不勾选计入待认证进项税额做账。我们实际抵扣时再勾选。
2024-02-21
你好同学,不需要,你下个月填写红字信息表,然后再做进项转出即可
2021-11-10
一月份不需要转出的所属期是在一月份的话,在一月份做进项。
2023-06-26
这种情况应在 2025 年 5 月申报时进行处理,在 “未开具发票” 一栏填报负数冲减当期销售额。 根据税法规定,前期已通过增值税纳税申报表附列资料一 “未开具发票” 栏次申报了未开票收入,在补开发票月份,应将当期补开的发票填写在附列资料一对应的栏次,同时在 “未开具发票” 一栏填报对应的负数冲减。由于 3 月申报时未进行抵消,所以在 5 月申报时进行调整即可,无需更正 3 月的增值税申报。但需注意,申报时可能会出现比对异常,此时需通过办税服务厅或者远程办等方式办理
2025-06-10
你好 开票日期一月份的不可以
2021-01-04
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