你好,同学 借银行存款 贷主营业务收入需要分出销项税 成本是人工费
老师你好,是这样的,我没接触过小规模珠宝零售企业。公司要转型做这块业务,我想要了解下大概一个业务流程下来各个环节涉税问题,还有基本的账务处理。采购原料金银等,然后外包给工厂加工成金银首饰成品,再对外销售给珠宝商。
请问,建筑施工企业的,当月开出部分发票,未完工的项目,怎么结转成本 当月开发票出去了,确认主营收入,怎么知道主营成本? 我们是做环保砖提供给甲方(房地产公司的)。还有我们加工环保砖的厂房租金计入什么科目? 我们没有完工进度,以开发票确认收入的情况下,怎么确认成本?还有需要用到工程施工—合同毛利,这个科目吗?还有合同结算的科目呢?开发票出去时,借:应收账款,贷:工程结算,应交税费—应交增值税(销项税)呢? 还是借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税)?
新开公司属于小规模,属于给别人加工的抛光锅类的,然后我收到加工费:借银行存款 贷主营业务收入需要分出销项税吗?另外给人加工,那成本是啥?没有做过加工类公司账目,老师可以指导下吗?谢谢
老师,请问,我公司是做工程的小规模纳税人,我们承包了项目完成后,开票给甲方是:借:应收账款,贷:主营业务收入,应交销项税额,但是这个是没有进项票的,所以我现在都是暂估入账的,借:主营业务成本,贷:应付账款,现在我这个应付要怎么样才能冲减掉,收到甲方的钱给施工队了,付款是直接公司借款的形式转到老板账户支付的,借:其他银行收款,贷:银行存款,那我其他银行收款又要怎么样冲减呢?
之前对公转账票未到,借其他应付,贷银行存款。票到后,借管理费用(办公费),应交税费(进项),贷其他应付。后面又重复做了一笔报销给了个人,借管理费用(差旅费),应交税费(进项),贷银行存款。现在将报销给个人的这张冲销了,对方还没有把款退回,想问一下接下来的账务怎么处理。冲销了现在管理费用不是负数吗
你好,请问印花税是按月,还是按次征收,在电子税务局中能不能看到?
老师,公司收到大数据风险提示函,有那种没有签合同,而且单价没有谈妥的情况,并且也没有收到钱,能不能作为没申报税费的理由
老师,请问关于代收代付款的涉税文件吗
我司是一般纳税人,开具的普通发票,为啥报增值税的时候,税务系统直接带出来 (附表一,开具其他发票,价税分离的数据)
老师,您好!个人借款20万元,有借条,可以一笔转吗
老师,不是估算手续费的事,关键是银行存款账,因为26号以后的收入下月才到账,这样的话,我根据1-31号的票确认了收入,但是银行存款当月又对不上了,如果我根据银行存款确认收入,小票又对不上了,就是不用预收的情况下,按1-31的实际到账确认收入
老师,您好,4月我们需要申报一笔未开票收入,5月才开票哦,需要冲回它,请问这两笔分录如何做呢?
因买地建造厂房向国家支付的功能办审计费国土局网刊费用。记入哪个科目
老师,销售机电设备的公司,除了商品外,他的成本技术服务费算不算呢?
好的?人工费就是工资我怎么做分录?
借主营业务成本 贷应付职工薪酬
还有收到加工费我摘要怎么写,就写收到加工费吗?
就写收到加工费,同学
好的谢谢,成本这一块是所有发放工资吗?
成本这一块是所有发放工资吗? 一般针对的是加工对应人员的工资
哦哦 那就是车间那些 基本都是就工人
哦哦 那就是车间那些 基本都是就工人 是的
好的 ,谢谢老师的指导
不客气,同学,祝你生活愉快