你好 付押金 借 其他应付款 贷银行存款 付租金 借 管理费用 贷 银行存款 其他应付款

分租的厂房押金如何做分录,就是我原有的厂房是跟房东租的,当时我们支付了一笔押金了;现在有另外一个公司跟我们公司共用一个厂房,给予我们押金5万,另外支付每个月租金1万,请问如何做具体分录
我接手这个公司,以前是A公司给他们付了租房押金,会计没有做分录,只做了房租的会计处理,后来房子提前退了,所有款已经结清,发现账上还显示欠房东B的款,核对后发现是A公司垫付的押金,一开始就没有体现押金,结算的时候又多了一笔押金出来,要怎么把负债从B公司调到A公司去呢(租房开始日期是去年)
老师 出租房屋 我们收租金的时候收了押金 当时分录 借 银行存款 贷 其他应付款-押金 现在用当时的押金冲抵租金 请问老师 借 其他应付款-押金 金额是借方还是做贷方红字负数呢
老现我们单位租的工业园区的房,房租物业付款方式是押一付三 假如首月押金是5000万元 每月房租是5000元 ,首期付款是20000元 对方给我们把押金和三个月的房租都开发票了,我们也入账抵扣了,我们当时20000元都当房租每月摊销了,现在三个月到期,因为其他原因要换租其他房间,对方要把押金退回,要是我们账上就没有单入押金这个科目,如果押金退回我是不是还要给对方开发票,可是我当时入账时首月押金就没单独入账,都房租摊销的,我该怎么入账
请问当时收房租的时候做的会计分录是,借:银行存款贷:预收账款,营业税金,其他应付款-押金(保证金)现在他家不租了,欠的水电费从押金里面抵扣,这个会计分录怎么做
我们做的项目在交付的时候需要通过硬盘,硬盘是自己采买的,金额比较大,我们的账务是一次性进主营业务成本了。有两个问题,1是硬盘采购的专票进项税能否抵扣?2是硬盘一次性进成本了,后期企业所得税上会不会有什么风险?有没有相关固定资产一次性进费用的条例可以支持我们这么操作?
有一个人她9在别的公司有个税,要在我们公司交社保,这种行吗
固定资产在折旧明细表中本年折旧金额为负数,年终汇算清缴时应该怎么填写
买安踏衣服,做劳保用品,开13个点增值税,有问题吗?有什么注意的?
老师,怎么注册商标呢?需要什么资料
我们家的新供应商注册地在广东,我们公司在深圳注册,这个第一次合作这家供应商退税会不会很麻烦,会有函调么
老师,请问一下,3月份刚新办的公司,没有工人,没有业务,4月伪公司只有法定代表人一个人交了社保,会计分录怎么做?
老师您好,请问营业外支出-坏账准备汇算清缴时需要调整吗
老师,干冰开什么大类啊
买社保时勾选农业跟居民户有什么区别
押金退回公帐了
借管理费用,贷银行存款 其他应付款?
我是这样做的
我之前用的其他应付款结算的-----我是根据你说的来做的 这个是服房租 抵扣一部分押金的分录 退押金 借 其他应付款 贷银行存款
退押金退回我自己公帐不是借:银行存款,贷其他应付款?
你好,如果是你们收到押金是这个分录哈,如果是你们付出押金就是前面我那个分录的
加油,等你的好评哦