你好,销售费用改成其他业务成本,然后这个需要交增值税的第二个分录,你没有考虑增值。

老师,火锅店,购入低值易耗品时,能否先借周转材料-低值易耗品,贷现金,月末时一次性结转低值易耗品,借:销售费用-易耗品,贷周转材料-低值易耗品
老师餐巾纸和餐具的购进领用分录,看我做的对吗? 购进 借:周转材料-低值易耗品餐巾纸 贷:银行存款 领用 借:销售费用-低值易耗品 贷:周转材料-低值易耗品 老师分录做到这就结束了吗?成本结转呢
老师,收的报废车,可以拆件卖 借,周转材料 低值易耗品 贷,银行存款 可以这样做吗老师
老师,报废车购买时 借,周转材料-低值易耗品 贷,银行存款 拆件销售时 借,银行存款 贷,其他业务收入 结转 借 销售费用 贷 周转材料-低值易耗品 可以这样做吗老师
公司低值易耗品废品售卖了160元,当时购入是借:周转材料-低值易耗品680贷:银行存款680 售卖会计分录怎么做?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
好的老师,改了就可以了吗?
你好 对 对的,可以的。
感谢老师
不用客气,工作愉快
老师你好,就是厂家给试乘试驾车的补贴怎么做账务处理!
借银行 贷营业外收入。
老师,5万多6万呢,做营业外收入?
这个需要开发票吗?不开发票可以。
需要开发票呢,这钱到厂家的返利池,完后开红字信息表!到厂家现金账户白能用!
才能用老师
你好,需要开发票做其他业务收入里面的,借银行存款,贷其他业务收入,应交税费。
老师是内账
借银行存款,贷其他业务收入。
如果你内账加税合计多账的话。
老师是这样的,不给钱,开红字信息表,到返利池,顶车款用, 试乘试驾车的补贴 借,整车销售成本 负数 借,应收账款 这样做可以吗老师?
还是,借,应收账款 贷,其他业务收入 做哪个老师
你好,你开了红色信息表,冲成本,按你写的。