你好,你们单位有入库吗?有入库的话可以这么做。

老师,火锅店,购入低值易耗品时,能否先借周转材料-低值易耗品,贷现金,月末时一次性结转低值易耗品,借:销售费用-易耗品,贷周转材料-低值易耗品
领用车间使用的低值易耗品, 借,制造费用, 贷, 周转材料-低值易耗品, 对吗
老师您好。酒店入的周转材料—低值易耗品布草。领用的时候就借销售费用—低值易耗品布草。贷周转材料低值易耗品布草这样对吗?
老师,报废车购买时 借,周转材料-低值易耗品 贷,银行存款 拆件销售时 借,银行存款 贷,其他业务收入 结转 借 销售费用 贷 周转材料-低值易耗品 可以这样做吗老师
你好,想问跨年分录发现出错了。有一笔分录挂错了,正确应该是: 借:周转材料---低值易耗品(摊销) 1000 贷:周转材料---低值易耗品(在用) 1000 去年错误录成: 借:周转材料---低值易耗品(摊销)1000 贷:周转材料---低值易耗品(在库)1000 想问现在我如何更正呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
有的有入库有的没有
如果没有入库,要怎么做呢?
没有入库的,直接使用了,可以直接做销售费用。
像这种有的入库,又有的没入库的呢
那是有的入销售费用,有的入周转材料?
你好是的,是这么做的。
这样岂不是很乱,可以全部先入周转材料,月底再一次转费用吗
这属于你们管理上的问题,那你们能一块儿做入库单吗?
买回来你没有入库单,你怎么知道他入库了?
采购买回来,就按采购单入到低值易耗品里面
可以的,可以这么做的。
如果是内帐,我可以购入时全部先入到周转材料,月底再根据盘点的库存,把消耗的结转到销售费用里面去吗
可以的,可以这么做的。