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老师请问一下,每个月做账,我把,银行流水,本月销售销项,本月进项,计提折旧,这样做到账上对吗?进项我是按每个月开具进来的入账,不是按抵扣多少入账?这样对吗

2024-02-22 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-22 10:30

您好,是的哦,有一点要提醒的是我们不只是按收到或开具发票记成本费用及收入哦,我们是权责发生制

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快账用户7763 追问 2024-02-22 11:42

就是说,本月进项入账后,按照实际发生成本费用结转成本

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齐红老师 解答 2024-02-22 11:42

您好,是的哦,是这么理解的

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您好,是的哦,有一点要提醒的是我们不只是按收到或开具发票记成本费用及收入哦,我们是权责发生制
2024-02-22
你好,你的增值税进项税额和销项税额不一定非得等于你的收入和成本,你可以结转100的成本,进项税额对应的是120。
2023-06-30
您好 可以按您说的这样处理
2022-10-12
学员你好,银行回单挑一部分记账,每个月到了月底统一记账,就是按照当地税负倒推下增值税进项是多少,然后挑一部分进项入账,这样子不对,这就是人为控制税费,有少交的风险,这样的核算就是为了控制税负
2022-03-13
同学你好 对的 可以这样做的
2022-04-08
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