同学你好 对的 可以这样做的

老师,我想请教下,像这样的银行回单钱先打进来我们做账是 借银行存款 54857 贷应收54857 下个月再把发票开进来我们做账是 借 应收 贷 主营收入 应交增值税(销项税额) 这样做账面上弄平吗 或者先把票开出去,下个月钱再进账的, 就借应收 贷主营收入 应交增值-销项税额 下个月钱进账再借银行存款 贷主营收入-应交增值 是这样操作吗,这样账面能做平吗
会计主管喜欢根据银行收款回单借:银行存款,贷:应收账款, 第二张记账凭证根据销售发票来借应收账款 贷主营业务收入,应交税费销项 根据付款回单做一张凭证,借预付账款。贷银行存款, 再根据收到的进项发票 借:库存商品 应交税费进项 贷预付账款 这样也是可以的吧,^_^
在物业管理企业中,比如本月收取下月的物业费并开了发票,我现在这家企业的做账是 借 银行存款 贷 预收账款 借 预收账款 贷 应交税费-应交增值税-销项 正常的不应该是 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 这家企业我刚进去,我看了下记账凭证,都没有出现主营业务收入,不知道利润表上怎么体现收入
我们开了发票之后,全部按照借应收账款,贷主营业务收入,贷应交增值税入账,后面收到钱(当月或下月)后再冲减应收,借银行存款,贷应收对吗?
老师,就是就是我们是一般纳税人,做账的话,收入的账务处理是,借,应收/银行/现金/预收/其他应付款,贷,主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额,,收到支出专票,借,主营业务成本,应交税费-应交增值税-进项税额,贷,银行存款/库存现金/应付账款/其他应收款,次月15号前交税后,借,应交税费-销项税额,贷,银行存款,应交税款-进项税费,是不是这样老师,如果是这样话,是不是我这边收到3000专票,进项占了169.81,成本只有2830.19。老师
老师,小区化粪池清理可以开处理处置服务-化粪池清理服务发票吗
以前年度的发现工资里保险多扣了41.9元,保险计提正常 就是工资里多扣了41.9元,今年告知补交以前年度个人部分97.41元,因为是以前年度多扣了41.9元,现在97.41-41.9=55.51,扣员工工资55.51元,这个分录怎么做呢?我怎么也做不平是什么原因呢?
销售啤酒的赠品 如杯子 雨伞 旅行包,视同销售开票,按什么金额开?进项采购价开票?会计分录如何作?
现在需要把生产经营地址改为实际经营地址吗?如果没有实际经营地址可以改为法人的居住地址吗?
老师计提工资和社保公积金分录怎么做
贸易公司没有进货,下游让开销售发票200万,采购合同滞后
老师,食堂免费给员工吃用的水电气分录怎么做?
老师,电子税务局开票在哪里复制之前开导我票呢
老师,我们是建筑企业,我们租赁的勾机,我们自己买的柴油走什么会计科目?
@朴老师,我们持有A公司34%的股权,另外一个个人股东持有A公司35%的股权,剩下的股权是有别的几个股东组成,请问我们达到控制了么对A公司,需要合并报表么?不合并的话有没有什么问题?普通的有限责人公司?
这样操作能借贷相等吗,账面能做平吗
同学你好 可以平的哦
好的,谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢