同学你好 这个可以的
老师你好!我们老板给他亲戚发工资,交社保,但亲戚不是我们公司的员工。之后再让他亲戚把工资和社保的钱打到公司的私户,这样的操作行不行?
用工程款抵房在公司私人名下,我司已开票给对方公司,对方公司要转工程款给我们,然后让我们提现再购买他的房产,这种情况请问应当怎样操作呢?对方的房产在老板私人名下
老师您好,我们公司的社保是找的代账公司。没有连三方协议。然后代账公司给我们垫付的社保费用。可以直接走对公把款打给代账公司的员工吗,然后让他们员工去给代交社保费
别的公司帮我们公司员工购买社保,现在对方公司让我们支付社保费。让我们私对私把款打过去,这样可以操作吗
老师您好。 本公司员工在对方公司购买社保,在本公司发放工资并扣除个人应承担社保,现在对方让我们支付社保费用,让我们对私户打款,我们这边如何做账,
老师我想问一下,就是公司预存电费,供电局给的优惠,没直接银行现金返,抵用的电,怎么做账
应收账款是550,只收到350,这里为什么还说它是赚了30?
老师好,工商公示认缴出资时间怎么填写
老师老师你好年初数据就这几项;我应该建快账到哪几个科目上:原材料(借)154.5应交税金(借)541.60银行存款(借)705431.47生产成本(借)129024.88固定资产(借)472955.65累计折旧(贷)451543.68产成品(借)1066511.04其他应交款(贷)118.5利润分配1343609.73盈余公积(贷)70128.62实收资本500000.00其他应收款(贷)9218.61这是老会计记得账!(科目跟现在有不同)我四月接手建快账软件年初开始,电脑账和前会计的手工账报表对不上!麻烦老师帮我报这几个数据录入到哪科目!对比一下是不是我录入有误呢谢谢了
老师给我们公司是食堂那种性质的营业模式,供员工进行早餐和晚餐,现在领导让统计说一个员工每天的成本是多少钱我应该从哪些方面入手,比方说采购一批鸡蛋,但是早上也用午餐也用,通常早餐吃的人少,中午一般所有员工都去吃,我就比较迷茫,到底应该怎么核算餐饮成本呢
@董孝彬老师,早上好,有问题需要请教。
老师,餐饮公司成本核算步骤是什么样的
工资没报个税的人是指每个月没有报给税务局的工资表里没有的人么
如果这个企业是房产开发商,沙子水泥是计入原材料还是工程物资,在建的房子计入在建工程?
老师请问个体户申报工商年报和企业申报工商年报一样吗
员工在对方公司购买,但是在我们公司发放工资,扣他们个人承担的社保,我们公司如何做账
1.记录工资发放:当发放工资时,应做一笔会计分录,记录员工工资支出。借:工资支出(或相应的成本/费用科目)贷:银行存款(或现金,如果直接支付现金) 2.记录社保扣款:从员工工资中扣除个人承担的社保部分时,需要做一个扣款记录。借:应付工资(或应付职工薪酬)贷:其他应付款-员工社保扣款 3.支付对方公司社保费用:当你们公司向对方公司支付社保费用(包括公司部分和员工个人承担部分)时,应记录这笔支付。借:其他应付款-对方公司社保费用贷:银行存款 4.与对方公司结算:与对方公司定期结算时,确保对方公司确认了收到的社保费用,并与你们的记录相符。如有必要,你们可以向对方公司提供相关的付款凭证和扣款明细。 5.税务申报:根据税法规定,你们公司还需要进行税务申报,包括个人所得税申报和社保缴纳情况的申报。 6.记录备查:为确保账务清晰,建议你们公司设立专门的备查簿或电子表格,记录每个员工的工资发放、社保扣款和支付对方公司的社保费用情况。
第三点,支付对方公司社保费用走其他应付款_对方公司社保费 这个其他应付款怎么平掉
借其他应付款 贷银行存款
我有点看不明白
同学你好 哪里不明白呢
支付给对方 公司承担的社保怎么做账
走 借,管理费用_社保 贷,银行存款
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
对的,我的意思是支付对方公司的社保如何做账
同学你好 也是上面的分录 社保是其他公司代扣代缴也是一样的分录
意思是一起计提并支付给对方公司
对的 是这个意思的