同学你好 这个可以的

老师你好!我们老板给他亲戚发工资,交社保,但亲戚不是我们公司的员工。之后再让他亲戚把工资和社保的钱打到公司的私户,这样的操作行不行?
用工程款抵房在公司私人名下,我司已开票给对方公司,对方公司要转工程款给我们,然后让我们提现再购买他的房产,这种情况请问应当怎样操作呢?对方的房产在老板私人名下
老师您好,我们公司的社保是找的代账公司。没有连三方协议。然后代账公司给我们垫付的社保费用。可以直接走对公把款打给代账公司的员工吗,然后让他们员工去给代交社保费
别的公司帮我们公司员工购买社保,现在对方公司让我们支付社保费。让我们私对私把款打过去,这样可以操作吗
老师您好。 本公司员工在对方公司购买社保,在本公司发放工资并扣除个人应承担社保,现在对方让我们支付社保费用,让我们对私户打款,我们这边如何做账,
老师,7天通知存款账户,怎么做账,还收到利息
老师你好!我们公司喷涂车间外包。然后所有喷涂材料公司付款,发票公司接收。但是送货单名称不是公司名称。购销合同是和喷涂车间签订。公司与喷涂车间签订了三方协议!这合归吗?
老师,请问一下2022年计提企业所得税11978.01 实际2023年5月前缴纳22年企业所得税12689.51元。 少计提了711.5 现在25年补计提借 利润分配未分配利润 贷应交税费 应交所得税711.5 可以不?因为 23年账缴纳直接借应交税费 应交所得税12689.51 贷银行存款12689.51了。
出口环节零税率,是不是意味着是销项免税,进项可以做抵扣
问一下固定资产里面有国家补贴的钱。比如100块30块是国家补贴那折旧该怎么折旧汇算清缴该怎么做
租赁费发票,我们这边税局要求房主本人代开,房主回不来的情况可以在网上开具吗?我看其他地方都是自己开出来的发票?
用银行存款支付供应商款113万,其中不含税100万,税金13万,但是供应商没开发票,计入在建工程,请问分录应该怎么做?
老师就是那个本期实际缴费金额养老保险本期实际缴费金额我是只填公司交的那部分还是员工自己交的部分也要算进去
老师就是股权变更我要怎么知道变更的时间
公司一兼职清洁工,每天来一次,一个月600元,怎么申报个税呢?从节税角度考虑
员工在对方公司购买,但是在我们公司发放工资,扣他们个人承担的社保,我们公司如何做账
1.记录工资发放:当发放工资时,应做一笔会计分录,记录员工工资支出。借:工资支出(或相应的成本/费用科目)贷:银行存款(或现金,如果直接支付现金) 2.记录社保扣款:从员工工资中扣除个人承担的社保部分时,需要做一个扣款记录。借:应付工资(或应付职工薪酬)贷:其他应付款-员工社保扣款 3.支付对方公司社保费用:当你们公司向对方公司支付社保费用(包括公司部分和员工个人承担部分)时,应记录这笔支付。借:其他应付款-对方公司社保费用贷:银行存款 4.与对方公司结算:与对方公司定期结算时,确保对方公司确认了收到的社保费用,并与你们的记录相符。如有必要,你们可以向对方公司提供相关的付款凭证和扣款明细。 5.税务申报:根据税法规定,你们公司还需要进行税务申报,包括个人所得税申报和社保缴纳情况的申报。 6.记录备查:为确保账务清晰,建议你们公司设立专门的备查簿或电子表格,记录每个员工的工资发放、社保扣款和支付对方公司的社保费用情况。
第三点,支付对方公司社保费用走其他应付款_对方公司社保费 这个其他应付款怎么平掉
借其他应付款 贷银行存款
我有点看不明白
同学你好 哪里不明白呢
支付给对方 公司承担的社保怎么做账
走 借,管理费用_社保 贷,银行存款
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
对的,我的意思是支付对方公司的社保如何做账
同学你好 也是上面的分录 社保是其他公司代扣代缴也是一样的分录
意思是一起计提并支付给对方公司
对的 是这个意思的