新年好,你单位在这个过程是代收然后代付了社保款项?

请问老师: ①我们公司走公户发工资的员工必须给交社保吗?现在是有的人交了有的人没交,没给交社保的人可以走公户发工资入账吗? ②公户发工资金额必须跟社保和个税申报的金额一致吗?现在是社保和个税申报的工资金额低,实际工资金额高。 ③我们是分公司,总公司在南京,有的员工社保是在总公司交的,工资在我们这发,请问这样也可以正常走公户发工资吗?
请教一下,公司招了个兼职的工程师,他在深圳别的公司有工资和社保,但在我公司只是领工资,社保不能重复交,这种的话,我们是可以用发工资的型式付钱给他的吧,只交个税就行了吗?社保这块要怎么去体现他在别的公司已经有交?
请问我公司要招聘一个工程人员,但他是有在另一家公司工作的,也有在那家公司交社保,我们以发工资的形式发工资给他,正常交个税,但因为社保在同一个城市已经交了,我公司是无法交的,那社保局会说我们没交社保吗?这种可不可以?
老师,疫情期间正常缴纳了社保费,但是后来有政策单位部分减免了。多的那部分社保没有给直接退回来,而且冲抵个人费用了。正常个人部分是需要正常交的,现在不需要交了,因为社保账户里有单位部分多的钱。一直抵扣没了单位部分多交的钱。因为个人正常扣社保费用,需要计提借:应付职工薪酬贷:其他应付款-个人部分-失业保险。但是现在钱不用交出去,这样其他应付款就不平,想问问分录怎么做,是需要冲回管理费用么。毕竟不交的这次钱是社保账户里单位部分抵扣的。
老师请问一下,有一个人之前在单位交社保现在他退休了,但是社保还没有交满15年,然后他找到我们公司老总,拿来我们公司跟他缴纳社保,但是,这笔款是他自己出钱来交,我们正常申报,这个怎么处理账务处理呢,这样缴纳社保的话对公司有风险吗
公司租房承担房东交的税。房东 交完了。拿发票和完税证明。公司怎么把这个他交完的税 给他? 从公司对公账户给他?怎么做会计分录?公司怎么做账
老师,原材料有主料有辅料用分别在购入时候区别开来吗?我又不想区别开,要不结转成本时候也麻烦,到底怎么样合适啊老师?
直播间老师说 登陆自然人业务 个人注册 完了之后 选择我要办税 然后说左侧。有 新办纳税人套餐。 这些画红线的都找不到。 无法往下听课。
老师,你好,我们公司盘资产,目前瑜伽裤,瑜伽服,背心,与账上对不上,因为实际衣服麻烦后他们有是换有是退,我们这边财务对金额,还是对件数合适,件数有些统计的一套,有有些是一件的,这个应该怎么处理,还有衣服有些送了,有些买了,有些自己用了,麻烦给个思路,这个怎么弄合适
房东开具租房給我公司发票 房东缴税400 你公司同意 负担房东交的税。怎么做会计分录
制造业成本核算方法和例题举例说明
会计科目,如银行存款,借方发生减去贷方发生额,如正数表示实际增加额对吗?
应收或应付账款老板之间达成协议,这个款取消了,怎么做帐处理呢?
老师,请问,我上个月用了一张比较大额度的进项发票,导致这个月没有交税,但是这个月也开票了,进项还是大于销项的,如果下个月也不交税会怎么样吗?
公司团建,住宿费开了专用发票,这种进项税能抵扣吗?还是要进项转出呢
对的,就这个人比较特殊是老板的亲戚,这个月二建证挂出去在别处交社保了,这个社保款要付给这个人,老板说用个咨询公司给开票,我这会怎么做账?
你好,代收代付的 收到的时候,借:银行存款,贷:其他应付款 支付的时候,借:其他应付款,贷:银行存款
劳务公司差额开票,如果问客户要了2万,实际别人的支出1.5万,他的社保一千五,我查额开票给客户成本这一块是按1.65万开吗?还是1.5万开?
你好,实际别人的支出1.5万,他的社保一千五 怎么又是1.5万,又是0.15万呢,到底是多少的社保?
其他应付我挂个人还是公司,这个咨询公司给开出来票,我再冲其他应付吗?
你好,其他应付款是挂账你们收款之后需要支付给对方的一方。
正常别人连发工资带社保已经支出去1.5万了,他这一千五是要私底下给他的,不让对方单位知道,我们要钱的时候社保要要上来,,现在我们给客户开票,成本这一块我还是得按1.5万加1千五的成本给开票吧
你好,是的,是这样的
钱这会已经问客户要上来了,我这会就是这一千五,劳务公司挂账我其他应付-A公司对吧
你好,是的,是这样的
借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-单位社保医保 其他应付-A 公司 我这么做哈
你好,是的,是这样的