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老师您好,请问我现在调平23年应交个税贷方余额,当时多给员工扣除了,现在员工离职了没法返还,我借:应交税费-个税,贷:未分配利润吗?

2024-02-22 13:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-22 13:30

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户6448 追问 2024-02-22 13:31

还是说借:应交税费-个税,贷:营业外收入

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齐红老师 解答 2024-02-22 13:33

借:应交税费-个税,贷:未分配利润

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快账用户6448 追问 2024-02-22 13:33

为什么不能用营业外收入呢

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齐红老师 解答 2024-02-22 13:34

同学,你好 你这个跨年了

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快账用户6448 追问 2024-02-22 13:36

第一个问题,只要跨年了,所有的收入和成本或费用都要计入未分配利润这个科目吗?还有第二个问题是关于价税分离这块,如果没有发票,我暂估,借:不含税金额,应交税费-待认证进项税,贷:应付账款。这样可以吧,这样成本和费用都准确,和对方的往来也准确,然后等来发票认证的话,再把待认证转为进项税。

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齐红老师 解答 2024-02-22 13:36

同学,你好 1是的 2可以的

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快账用户6448 追问 2024-02-22 14:00

还有就是23年员工工伤,我们公司垫付了几万医药费,没有报销的部分,我今年计入什么科目。怎么做账?

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齐红老师 解答 2024-02-22 14:01

同学,你好 有发票吗??

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快账用户6448 追问 2024-02-22 14:02

有医院的发票,报销了一部分,还有一部分没报销了

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齐红老师 解答 2024-02-22 14:03

同学,你好 根据医院的发票,计入管理费用-福利费

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快账用户6448 追问 2024-02-22 14:54

这是23年发生的工伤,其中第一个人没申请下来工伤,一分钱没报,第二个人是报了一部分医药费,一部分没报,如果第二个人报下来的这部分发生在24年,我是计入管理费用-福利费,还是借:利润分配-未分配利润。第一个人一分钱没报,23年我也没计入费用里面,那今年还是继续计入管理费用还是未分配利润

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齐红老师 解答 2024-02-22 14:55

同学,你好 发生的时候,23年计入管理费用-福利费

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快账用户6448 追问 2024-02-22 14:58

我23年没计入费用,而且第二个人的医药费是今年1月份才报销来的,这两个人我应该怎么记账?

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齐红老师 解答 2024-02-22 14:59

同学,你好 那就计入利润分配-未分配利润

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快账用户6448 追问 2024-02-22 15:07

工伤没报销下来的这个人,我们23年垫付的钱都计入未分配里面,今年如果跟我们要赔偿,那这个赔偿款我计入什么科目

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齐红老师 解答 2024-02-22 15:08

同学,你好 你不是垫付了,还赔偿什么?

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快账用户6448 追问 2024-02-22 15:37

因为脑出血后导致生活不能自理,不能来工作了,后期我们公司可能会赔偿部分金额

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齐红老师 解答 2024-02-22 15:38

同学,你好 借:管理费用-一次性赔偿 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款

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同学,你好 嗯嗯,是的
2024-02-22
你好,贷营业外收入就可以
2021-04-08
你好,补缴的企业所得税可以按照下面的分录做账,分为具体和上缴: 1、计提税款时 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
2022-01-14
借应交税费个税贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬借管理费用负数。
2021-06-02
您好。标准是借:应交税费——应交增值税(进项税额),借:以前年度损益调整(红字);贷:以前年度损益调整(红字),借:利润分配——未分配利润(红字)
2022-06-14
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