同学你好 自己手动计算的吗

13%的税率开票销售额为1000.70元,6%的税率开票销售额为8490.57元。我报增值税申报表的时候,本月数中应税货物销售额应该填写多少?
老师你好,增值税申报表中的不含税总金额一致,但是在申报表中的第3栏和第4栏中的应税货物销售额和应税劳务销售额中的数据是怎么生成的?
填写增值税申报表 按适用税率计税销售额和应税货物销售额填写的金额是不是都是这个月不含税收入
增值税申报表中,按适用税率计税销售额和应税货物销售额的数不一致,是为什么?
增值税报表里的一按适用税率计税销售额的金额是附件一的金额,主表里一之下还有应税货物销售额和应税劳务销售额是0需要手填?
出口退税,麻烦老师简要说明一下退税流程,税务局老师说在报关后备案,学堂老师提醒在报关前备案。麻烦再确认一下具体备案时间。谢谢
我公司是影视公司,转租房租需要给对方开发票,发票税务代码是选择经营租赁吗?
老师好,小微有限公司会计移交给别人,要移交哪些内容?应该注意什么呢?
老师,你好,我们母公司开了一张发票给我们子公司,说是奖牌,一张奖牌1000多元,有好几个奖牌,是开的普票给我们,母公司叫我们给员工申报个税,这个怎么个申报法?又没实物,就是个奖牌?奖牌是发放给我们子公司员工
老师好,我们是深圳一般纳税人生产制造企业,公司开了阿里巴巴店铺,阿里巴巴的流水业绩怎么申报纳税?电商有单一纳税渠道吗?还是和日常销售额汇总到一起?
老师,个人融资租赁购买车,和企业融资租赁购买车,计算利息和还款方法一样吗?
实行小企业会计准则,公建开采暖费发票应该是 9% 的税点,但是开票时开成了免税的。已经更正23-25年报表,有23年开的也有25年开的,不冲发票,有留抵,会计账怎么做?没有以前年度损益调整这个科目,会计软件是用友T+,23年不含税金额30796.98,税额2771.72,25年不含税金额22978.16,税额2068.04,之前年度已计入借:预收账款,贷主营业务收入-居民,这次收入要入主营业务收入-公建,最后调整到未分配利润,详细的记账过程
老师,开差额发票是不是只可以开普通发票,不能开专用发票
报年报时净利润总额,和年报资产负表中的未分配利润不一致吗?
9180资质,需要什么条件才能申请呢?
不是,就是在电子税务局生成的申报表
差额是几分钱吗 这个按不含税来的
我知道,就是这样每次都有差异
按申报表生成的来填写
按适用税率计税销售额是系统生成的,应税货物销售额是我上报的数据,我是问什么会不一致
同学你好 四舍五入的原因
这个差异需要处理吗
这个可以转到营业外的
之前年份没留意都没处理,这个如果不处理是可以的吗?
不能 直接转到营业外就可以
现在跨年了要怎么做呢?
计入利润分配未分配利润
就是这样是吗? 借:利润分配-未分配利润 贷:营业外收入
同学你好 不是 利润分配未分配利润是代替营业外的
那对方科目是哪个?
应交税费应交增值税 几分的差额
好的,还有这个几十块的差额不用调整利润表的主营业务收入吗?
这不用的 计入营业外就可以