你好,同学 销售货物1000.70 服务8490.57

13%的税率开票销售额为1000.70元,6%的税率开票销售额为8490.57元。我报增值税申报表的时候,本月数中应税货物销售额应该填写多少?
5.某商场为增值税一般纳税人,2021年8月销售货物取得含增值税销额101.7万元,销售餐饮服务取得含增值税销额21.2万元。已知,销售货物的增值税税率为13%,销售餐饮服务的增值税税率为6%。计算该商场增值税销项税额是多少元?6.某增
5.某商场为增值税一般纳税人,2021年8月销售货物取得含增值税销额101.7万元,销售餐饮服务取得含增值税销额21.2万元。已知,销售货物的增值税税率为13%,销售餐饮服务的增值税税率为6%。计算该商场增值税销项税额是多少元?
增值税申报表中,按适用税率计税销售额和应税货物销售额的数不一致,是为什么?
3月一般纳税人 销售额出现负数 纳税申报表咋填写? 如果存在销售收入是负数的情况,填报增值税纳税申报表附表(一)时,首先在对应税率的专用发票销售额 中填写负数 ,然后在未开具发票销售额里填写相应金额的正数,使得该行销售额合计数为0。这时增值税纳税申报表附表(一)可以正常保存,那么是不是多做了收入,后面怎么处理?
老师我们是个铁五卖菜的到农民那里进菜我们自己可以开进货票吗这个怎么做呢
季报里的职工薪酬最后合计跟财务软件里那个数要一致
老师好!建筑工程公司,高速公路维护项目,现在要开9个点的工程服务发票金额含30万给甲方收款,请问我们需要拿什么样的成本发票回公司做成本呢?怎么算要拿多少金额成本发票回来呢
劳务派遣,用工单位给对方打的残保金这块,是算到他们收的管理费当中么,他们开票不是只能扣工资,社保,福利费么?那在实务当中残保金,工会经费是咋处理的
老师我们是建筑公司,进项票是不是必须是这个工程名称是这个工程用的才能抵扣,还是别的工程用的也可以抵扣
老师,我的一个朋友,给别人当了法人,有啥事吗?
老师,给员工租的宿舍没有发票可以作为福利费税前扣除吗?
请问房产税缴纳的时间(也就是税局规定的申报时间)
老师,请问开抖音公司的,这个月开的服务发票是之前未开票收入的数据
老师,我有一个朋友,今天去给别人当法人了,有啥问题吗?她说害怕的很,注册资本是1000万,这个公司是2020年成立的,原来注册资本是500万?
主表中按税率计税销售额中,有应税货物销售额,应税劳务销售额,只填货物销售额100.70元就,服务的填写在那儿,还是两个的全计数填写在货物销售额里面?
你把纳税申报表截个图给我
就是这两张图,麻烦老师给看一下,谢谢!
服务按照税率6%,是开的普票就填5行-开具其他发票8490.57
我说是意思是这个表里面的数据应该怎么填写?
填应税货物的销售额就可以了,服务不用管
那就是直接填写1000.70是吧?
你好,同学、 是直接填写1000.70
好的 谢谢老师!
好的,祝你工作顺利