你好,同学 销售货物1000.70 服务8490.57
13%的税率开票销售额为1000.70元,6%的税率开票销售额为8490.57元。我报增值税申报表的时候,本月数中应税货物销售额应该填写多少?
5.某商场为增值税一般纳税人,2021年8月销售货物取得含增值税销额101.7万元,销售餐饮服务取得含增值税销额21.2万元。已知,销售货物的增值税税率为13%,销售餐饮服务的增值税税率为6%。计算该商场增值税销项税额是多少元?6.某增
5.某商场为增值税一般纳税人,2021年8月销售货物取得含增值税销额101.7万元,销售餐饮服务取得含增值税销额21.2万元。已知,销售货物的增值税税率为13%,销售餐饮服务的增值税税率为6%。计算该商场增值税销项税额是多少元?
增值税申报表中,按适用税率计税销售额和应税货物销售额的数不一致,是为什么?
建筑行业,增值税申报主表中的:其中:应税货物销售额、应税劳务销售额可需要填写的,(一)按适用税率计税销售额本月数是系统自动带出来的
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
销售农资(农药或者肥料)属于免税吗
老师,我是销售方,我9月12号开的票,购买方9月15号报税时可以抵扣吗
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你好,老师买汽车上牌的费用可以入到固定资产里面吗?
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
老师,深圳新公司首次弄公积金需要什么资料,什么流程啊,能详细一点吗,没搞过
主表中按税率计税销售额中,有应税货物销售额,应税劳务销售额,只填货物销售额100.70元就,服务的填写在那儿,还是两个的全计数填写在货物销售额里面?
你把纳税申报表截个图给我
就是这两张图,麻烦老师给看一下,谢谢!
服务按照税率6%,是开的普票就填5行-开具其他发票8490.57
我说是意思是这个表里面的数据应该怎么填写?
填应税货物的销售额就可以了,服务不用管
那就是直接填写1000.70是吧?
你好,同学、 是直接填写1000.70
好的 谢谢老师!
好的,祝你工作顺利